县财政局工作计划 县财政局 20xx 年工作计划 20xx 年,县财政以科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十七大和十七届三中全会精神,在县委政府的正确领导下,紧紧抓住发展第一要务,围绕建设“三大基地”、培育“六大产业集群”的目标要求,强化收支管理,优化支出结构,严格预算约束,确保基本支出,保障重点支出,深入推进财政改革与发展,努力提高聚财理财的能力和水平,促进县域经济社会可持续发展
一、20xx 年地方财政预算 (一)财政收支平衡预算
上划中央“两税”安排 4915 万元,其中增值税 4913 万元,消费税 2 万元;地方财政一般预算收入安排11056 万元,比 20xx 年增长 10
25%(见附表)
地方财政一般预算支出安排 39881 万元,其中:工资性支出 34998 万元,机构运转经费 4283 万元,总预备费 600 万元
地方财政一般预算收入 11056 万元、体制补助 3403 万元、两税返还 1454 万元、所得税基数返还 351 万元、转移支付补助 22226 万元,农村税费改革补助 2042 万元,收入合计为 40532 万元;地方财政一般预算支出 39881 万元,上解支出 651 万元,支出合计 40532 万元,收支相抵后预算平衡
(二)非税收入收支预算
受金融危机影响,20xx 年非税收入预计完成7000 万元,其中:矿产品非税收入 5000 万元,部门非税收入20xx 万元
非税收入支出
安排非税收入支出 7266 万元,其中:重大基础设施建设支出 5400 万元,专项支出 600 万元,上解支出300 万元,追加部门预算支出 816 万元,其它支出 150 万元
收入 7000 万元,上年结余 226 万元,支出7266 万元,收支相抵后预算平衡