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一季度质量工作总结暨下一步重点工作计划 VIP免费

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一季度质量工作总结暨下一步重点工作计划 2011 年上半年财务资产工作总结 及下半年工作重点 财务资产科 2011 年 6 月 17 日 2011 年上半年财务资产工作总结 及下半年工作重点 一、2011 年上半年财务资产工作总结 今年以来,在厂党政和分公司财务资产处的正确领导下,财务资产科紧紧围绕厂“十二五”发展规划和分公司财务工作总体部署,认真学习贯彻局、厂十一届一次职代会精神,以财务管理规范化、精细化要求为目标,以成本为中心、资金为纽带,坚持依法理财、科学管理的原则,全面推进全员化、精细化管理,强化财务监督检查,夯实财务核算基础,深入实施内部控制制度,加强财务人员培训,不断提升财务管理水平和会计信息质量,充分发挥财务的服务、保障和监督作用。上半年主要做了以下工作: (一)强化预算管理,提高预算控制精度 一是科学编制预算,指导生产运行。按照“所有成本费用都要纳入财务预算,所有预算支出都要落实责任部门和单位”的原则,确立了“以预为先,面向未来分解生产经营指标,全过程抓预算”的新理念,不断丰富预算管理内容,拓展预算管理广度。在预算方法上,最大限度地实行零基预算,注重价量结合,年初,根据分公司下达的各项财务指标,组织人员认真测算,将费用分为大项小项,对其中大项小项(占项目的%、费用的%)实行了零基预算,横向分解到各职能部门,纵向分解到基层单位,层层传递压力,逐级落实责任。实现了生产任务、工作量和价值量的合理匹配及工作量与价 值量双向管理,提高预算的公正性和透明度,确保预算编制的科学化、合理化,激发了各单位努力降本压费的积极性,从而使预算更好地服务于生产。 二是强化生产结合,提高预算水平。强化财务预算与生产第 1 页 共 11 页结合的做法,完善了财务与生产协调机制,加大了与地质、注采、产能等生产部门的结合力度,充分发挥各职能部门的作用,不管是年度预算还是月度预算,均由各责任部门根据工作量先行编制,再由财务资产科汇编汇总,并召集各责任者对责任指标予以确认后,上报预算管理领导小组审核批准。实现了变财务部门一家管预算为全厂各部门共同管预算,加强了共同实现预算指标的责任性,有效解决了生产、成本“两张皮”问题。预算对生产的指导作用更加明显。进一步加大预算投向管理,优先保证油田勘探开发和增储上产资金投入需要,保障直接生产性和老区稳产的投入,压缩非生产性支出,重点向重大科研、关键油气设施修理、三防药...

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