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全县纠风工作总结 第一篇:纠风工作总结 (1-4 月)纠风工作总结 ——XX 县区人力资源和社会保障局 为贯彻落实好全县有关纠风工作会议及文件精神,我们及时组织有关人员对社保基金的收支管理、业务操作流程、内部控制制度等情况进行检查。现将有关情况总结如下: 一、基金收支情况 (一)养老保险 截止 4 月底,全县参保单位 40 个,参保人数 4350 人,征缴养老保险费 627 万元,基金支出 823 万元,基金累计结余1580 万元。 (二)医疗保险 截止 4 月底,全县城镇职工参保单位 195 个,参保人数8802 人,征缴保险费 544 万元,基金支出 203 万元,基金累计结余 870 万元。征缴城镇居民医疗保险费 6 万元,基金支出 13万元,基金累计结余 65 万元。征收工伤保险费 0.85 万元,基金支出 1.76 万元,基金累计结余 8.92 万元。征收生育保险费0.68 万元,基金支出 0 万元,基金累计结余 45.37 万元。 (三)失业保险 截止 4 月底,全县参保单位 152 个,参保人数 6814 人。征缴失业保险费 57.9 万元,基金支出 6.2 万元,基金累计结余37.8 万元。 (四)事业单位养老保险 截止 4 月底,全县参保单位 29 个,参保人数 523 人。征缴养老保险费 34.9 万元,支出 13.9 万元,基金累计结余 863 万元。 (五)就业再就业资金使用情况。上年结余万元,拨入经费万元,拨出经费万元,资金累计结余万元。 二、内部控制制度建设情况 经过检查,我局各社保经办机构都根据《社会保险基金财务管理 1 第 1 页 共 16 页 制度》制定了业务经办管理规程、内部会计控制制度、内部稽核监督工作制度以及岗位责任制度,做到制度上墙,业务流程上墙,各项业务规范运作,基金运行安全平稳。 (一)严格保险基金支付手续 业务办理必须经过经办人员办理、稽核人员复核、主管领导审核三道程序,从源头上堵塞了漏洞,杜绝冒领现象的发生。财务人员参与对基金业务环节的监督,对每月生成的应付社会保险基金支出结算表进行审核、复核后转银行代发。 (二)严格财务印鉴及各种票据管理 财务印鉴由会计、出纳分开管理,银行支票、征缴票据管理规范,建立空白票据领用、保管、核对制度并严格实行。 (三)严格实行收支两条线管理 严格实行收支两条线管理,征收的保险费按时上解财政专户,月初编好基金发放计划表报上级主管部门,上级主管部门根据计划表将基金划拨到各所在银行开设的保险...

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