关于省教育内审调研报告去年来,全省各级教育内部审计机构和广大审计人员认真贯彻落实党和国家的各项审计方针政策,紧紧围绕教育改革和发展这一中心任务,积极开展各项审计业务,及时发现和纠正经费开支和财务管理中存在的问题,在堵塞管理漏洞,防范经济风险,强化内部管理,提高资金使用效益,加强党风廉政建设等方面发挥了重要职能部门作用,取得了明显的工作成绩,促进了全省教育事业的健康、协调和可持续发展
同时,教育内审工作也暴露出一些不足与问题
近日围绕全省教育内审情况特别是联动工作机制实施情况,我们开展了调研活动,现将调研情况总结报告如下:一、市教育内审基本情况及现阶段实施联动机制取得的成效(一)基本情况教育内部审计工作逐步纳入各级各类教育部门的重要工作日程,主要领导非常重视教育审计工作
各基层教育机构的内部审计机构多数在一把手的直接领导下开展工作,已基本形成覆盖各级各类教育机构的审计工作网络
各级教育行政部门和各类学校从各方面采取得力措施,不断加大教育审计工作力度,加速推进教育系统内部审计工作各项改革,在教育审计工作的领导体制、规章制度、理论研究以及队伍建设等方面均作出了积极有益的探索和实践
总之,教育审计工作取得了新的进展
(二)取得的成效1
上下联动,创建审计新制度①组织制度
机构健全,保持部门独立性
县(市、区)教育主管部门和各普通高校普遍设立了独立的审计机构或设有内审职能,配备了专、兼职的审计人员
截止20XX年末,市属所普通高校中,设有内审独立机构的所,设有内审职能的所
各市(县)设有内审机构的个,设有内审职能的个,其中部分县市区的县和区设立了独立的审计科
全市教育系统已有专职审计人员人,兼职审计人员人
第1页共8页为不断提高内审人员业务素质,各级教育行政部门和各高等学校内审机构每年都有计划地安排审计人员参加各种类型的业务培训
去年来,先后举办了期经济责任审计、计算机审计、基建工程