XXDDDDDDDDDD第一章总则第条为了加强集团内部审计监督,完善集团内部控制制度,优化集团各业务流程,改善经营管理,提高经济效益,根据国家审计法规,结合实际情况,特制定本办法。第条本制度所指的内部审计是本着对企业...
时间:2025-06-02 05:33栏目:行业资料
创新港湾工程公司部审计管理制度二零零三年九月目 录第一章总则1第一条释义1第二条目的1第三条围2第二章部审计机构2第四条执行董事2第五条审计委员会2第六条审计员2第七条外部审计机构职责3第三章部审计的围、依据4第八...
时间:2025-04-16 11:28栏目:行业资料
厦门日上车轮集团股份有限公司 财务内部控制管理制度及内部审计制度厦门日上车轮集团股份有限公司财务内部控制管理制度及内部审计制度1厦门日上车轮集团股份有限公司 财务内部控制管理制度及内部审计制度目 录第一章 ...
时间:2025-04-15 10:06栏目:行业资料
广西创新港湾工程公司内部审计管理制度北大纵横管理咨询公司二零零三年九月第一章总则 1第一条释义 1第二条目的 1第三条范围 2第二章内部审计机构 2第四条执行董事 2第五条审计委员会 2第六条审计员 2第七条外部审计机构...
时间:2025-04-01 00:20栏目:行业资料
广西创新港湾工程有限公司内部审计管理制度某管理咨询公司二零零三年九月第一章总则第一条释义 1第二条目的 1第三条范围 2第二章内部审计机构 2第四条执行董事 2第五条审计委员会 2第六条审计员 2第七条外部审计机构职责 ...
时间:2025-03-25 00:18栏目:行业资料
精品文档---下载后可任意编辑——投资集团有限公司内部审计管理制度一、总 则第一条 为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法律法律规范化,根据国家有关审计工作的法律、法规,结合公司实际情况,特制定本制...
时间:2025-03-02 08:29栏目:行业资料
广西创新港湾工程有限公司内部审计管理制度 目 录 目 录 第一章 总则 ······························································································ 1 第一条 释...
时间:2025-02-20 11:00栏目:行业资料
吉林紫鑫药业股份有限公司 内部审计管理制度 1 / 9 吉林紫鑫药业股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强吉林紫鑫药业股份有限公司(以下简称“公司”)内部管理和控制,促进公司内部各管理层行为的...
时间:2025-02-02 02:36栏目:行业资料
下载后可任意编辑公司内部审计管理制度12024 年 5 月 29 日制度名公司内部审计制度电子文件编码GLZD102页码6-1一、总则第一条 为进一步完善公司内部审计,增强公司自我约束,完善公司内部控制制度,优化公司业务流程,改进经营管...
时间:2024-12-23 10:51栏目:行业资料
1 × × 公司固定资产管理制度 一.总则 1.固定资产是指使用期限较长,单位价值较高,并在使用过程中保持原有实物形态的资产。 2.本公司规定固定资产的标准:使用期限超过一年的房子、建筑物、机器设备、运输车辆、仪...
时间:2024-12-17 10:47栏目:行业资料