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标签“内控”的相关文档,共2617条
  • 企业内控精细化管理全案

    企业内控精细化管理全案VIP

    企业内控精细化管理全案第1章企业内部控制—资金1.1资金支付授权审批制度制度名称资金支付授权审批制度受控状态文件编号执行部门监督部门...

    2024-09-18发布125 浏览520 页9 次下载999.42 KB
  • 2024年内控制度自查报告

    2024年内控制度自查报告VIP

    内控制度自查报告20XX年内部控制自查报告我公司按照总公司相关要求,结合自身工作特点,精心组织,妥善布置,对照《内控管理手册》进行了认...

    2024-09-18发布170 浏览8 页20 次下载22.16 KB
  • 2024年内控制度执行情况不到位成因分析

    2024年内控制度执行情况不到位成因分析VIP

    内控制度执行情况不到位成因分析农村信用社作为农村金融的主力军,是联系农牧民最好的金融纽带。加强和完善农村信用社内控制度建设,强化自...

    2024-09-18发布68 浏览17 页14 次下载28.18 KB
  • 2024年内控制度学习心得

    2024年内控制度学习心得VIP

    内控制度学习心得国有企业开展“三项制度”及有关劳动用工、干部人事、工资分配的改革由来已久,虽然“用工能进能出,岗位能升能降,薪酬能...

    2024-09-18发布118 浏览3 页30 次下载17.34 KB
  • 2024年内控制度审计报告

    2024年内控制度审计报告VIP

    内控制度审计报告XX省电力公司内部控制制度审计实施办法第一条为了规范XX省电力公司内部控制制度审计,提高审计效率和质量,根据国家电力公...

    2024-09-18发布59 浏览9 页18 次下载21.21 KB
  • 2024年内控制度落实自查报告

    2024年内控制度落实自查报告VIP

    内控制度落实自查报告根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文...

    2024-09-18发布78 浏览5 页18 次下载19.15 KB
  • 2024年内控制度鉴证报告

    2024年内控制度鉴证报告VIP

    内控制度鉴证报告审字(20XX)第034号企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证报告有限责任公司:我们接受委托,对贵公司20XX年度的企业所得税汇算...

    2024-09-18发布115 浏览4 页8 次下载17.46 KB
  • 2024年内控制度建设交流材料

    2024年内控制度建设交流材料VIP

    内控制度建设交流材料健全有效的内控机制是防范金融风险的第一道屏障,而以建立和完善科学性、安全性、合理性、有效性为内容的商业银行内控...

    2024-09-18发布154 浏览3 页14 次下载18.11 KB
  • 2024年内控制度工作报告

    2024年内控制度工作报告VIP

    内控制度工作报告内控制度工作报告一联社营业部根据舞信联[2005]88号文《关于开展经营成果真实性与内控制度建设执行情况大检查的通知》要求...

    2024-09-18发布113 浏览8 页28 次下载22 KB
  • 2024年内控制度调研报告如何补齐现代财政制度短板,深化财税领域改革

    2024年内控制度调研报告如何补齐现代财政制度短板,深化财税领域改革VIP

    内控制度调研报告如何补齐现代财政制度短板,深化财税领域改革?如何补齐现代财政制度短板,深化财税领域改革。--当前行政事业单位内部控...

    2024-09-18发布89 浏览4 页12 次下载17.81 KB
  • 2024年内控制度调查问卷总结报告

    2024年内控制度调查问卷总结报告VIP

    内控制度调查问卷总结报告《内部控制视角下乡镇财政资金管理探析》课题研究调查问卷市:县:乡镇:单位:姓名:职务:尊敬的各位乡镇财政干...

    2024-09-18发布72 浏览4 页22 次下载17.31 KB
  • 2024年内控制度存在的问题内控制度中存在的问题与对策

    2024年内控制度存在的问题内控制度中存在的问题与对策VIP

    内控制度存在的问题【内控制度中存在的问题与对策】摘要。内部控制是疾控中心进行现代化管理的一项重要内容,在单位中占有十分重要的地位,...

    2024-09-18发布117 浏览4 页3 次下载18.25 KB
  • 2024年内控执行自查报告

    2024年内控执行自查报告VIP

    内控执行自查报告********20XX年**月**日内控制度执行自查整改报告按照****文件要求,我社成立内控制度执行自查领导小组,***为组长,*****...

    2024-09-18发布95 浏览17 页11 次下载30.79 KB
  • 2024年内控与合规自查报告

    2024年内控与合规自查报告VIP

    内控与合规自查报告根据省联社x信联发〔20XX〕91号文件的要求,我认真学习了《x信联发20XX年91号文件》、附件以及相关规章制度的内网文件和...

    2024-09-18发布76 浏览2 页23 次下载15.67 KB
  • 2024年内控与合规的心得

    2024年内控与合规的心得VIP

    内控与合规的心得通过此次学习活动,结合我平时在工作中的实际情况,对职业道德诚信,合规操作意识和临督防范意识有了更深一层的认识。现就...

    2024-09-18发布107 浏览1 页24 次下载15.39 KB
  • 2024年内控优化年心得

    2024年内控优化年心得VIP

    内控优化年心得“内控优化年”学习心得体会通过此次“内控优化年”学习活动,结合我平时在工作中的实际情况,对职业道德诚信,合规操作意识...

    2024-09-18发布174 浏览2 页11 次下载15.57 KB
  • 2024年内控业务部门职责

    2024年内控业务部门职责VIP

    内控业务部门职责一、负责日常财务会计工作,综合管理本校的计财工作,监督本校严格执行《会计法》、《预算法》、国家财经政策和内部制定的...

    2024-09-18发布73 浏览10 页4 次下载22.45 KB
  • 2024年内控相应业务归口管理制度

    2024年内控相应业务归口管理制度VIP

    内控相应业务归口管理制度全面预算是一项全员性的工作。实行预算归口管理,将相应业务预算内容首先归口到有关部门,然后由归口部门再具体落...

    2024-09-18发布82 浏览12 页17 次下载24.26 KB
  • 2024年内控委员会职责范文大全

    2024年内控委员会职责范文大全VIP

    内控委员会职责范文大全第一篇:内控委员会职责一、中国银行中国银行风险管理与内部控制委员会是全行授信风险管理和内部控制的研究、审议和...

    2024-09-18发布79 浏览11 页20 次下载22.72 KB
  • 2024年内控体制建设工作总结

    2024年内控体制建设工作总结VIP

    内控体制建设工作总结从20XX年初,公路煤炭销售体制改革后,寿阳公司通过近几年的积极探索,大胆尝试,在不断总结经验的基础上,逐步完善了...

    2024-09-18发布137 浏览2 页14 次下载16.13 KB
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