声明:本资料由大家论坛国际注册内部审计师考试专区收集整理,转载请注明出自更多国际注册内部审计师考试信息,考试真题,模拟题下载大家论...
第1页共7页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共7页美国非审计业务独立性要求综述简介:独立性是注册会计...
第1页共15页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共15页更多资料请访问.(.....)更多企业学院:...../Shop...
第1页共14页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共14页会计师事务所从事H股企业审计业务试点工作方案二00...
审计效率、审计效果与审计业务流程再造摘要:文章从审计效率与审计效果两个视角构造了一个审计业务流程再造函数,在此函数的约束下,我们通...
第1页共290页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共290页声明:本资料由大家论坛国际注册内部审计师考试专...
实施内部审计业务(600道练习题)1.下列行为哪一项不会削弱内部审计师的客观性:ⅰ.建议新信息系统的应用程序的控制标准。ⅱ.为运行新的计算...
第1页共44页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共44页一、单项选择题1.以下哪一项是说明应收账款确实存在...
第1页共290页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共290页声明:本资料由大家论坛国际注册内部审计师考试专...
第1页共14页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共14页更多企业学院:《中小企业管理全能版》183套讲座+...
第1页共35页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共35页第四章审计业务对独立性的要求考情分析本章2009~20...
第1页共240页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共240页CIA600题第二部分:实施内部审计业务1.下列行为哪...
实施内部审计业务(600道练习题)计算机审计,统计学,审计抽样技术5.内部审计师要确定是否只有经过授权的购买才会被验收部门接受时,应检查...
第1页共75页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共75页A实施内部审计业务(25%-35%)一、研究和采用适...
中国注册会计师审计准则2月15日,在“中国会计审计准则体系发布会”上,39项企业会计准则和48项注册会计师审计准则正式发布,这标志着适应...
第1页共15页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共15页IS审计:信息时代审计业务的发展孟秀转孙强(北京联...
第1页共143页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共143页中小企业如何加强内部控制一、内部控制的涵义内部...
2024年审计业务学习计划与2024年审计单位法制普及工作计划范文汇编2024年审计业务学习计划一、学习目的通过学习,切实提高审计人员学习能力...
第1页共13页目标1实现企业预期审计目标,发挥审计监督作用目标2规范审计行为,引导企业科学组织内部审计工作,防范审计风险目标3按照有关法...
第1页共304页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共304页中国注册会计师审计准则2月15日,在“中国会计审...