实施内部审计业务(600道练习题)计算机审计,统计学,审计抽样技术5.内部审计师要确定是否只有经过授权的购买才会被验收部门接受时,应检查...
更多企业学院:《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料《中层管理学院》46套讲座+6020份...
一、单项选择题1.以下哪一项是说明应收账款确实存在的最有证明力的证据?A.肯定式函证回函。B.销售发票。C.验收报告。D.提货单。2.与运营人...
一、单项选择题1.某公共汽车公司规定,每天公共汽车收班回到公司停车场后,必须在规定时间内完成加油和清洁工作。下列证据中证明遵守上述规...
更多企业学院:《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料《中层管理学院》46套讲座+6020份...
审计业务承接和审计规划案例本章提要会计报表的审计可分为委托阶段、规划审计工作阶段、执行审计工作阶段和报告审计结果四个阶段。本章两个...
审计业务承接和审计规划案例本章提要会计报表的审计可分为委托阶段、规划审计工作阶段、执行审计工作阶段和报告审计结果四个阶段。本章两个...
深圳xx会计师事务所有限公司小型企业审计指南1、总则1.1根据《独立审计实务公告第3号——小规模企业审计的特殊考虑》和新颁的《执业规范指...
提高审计业务质量工作情况汇报报告各位领导、审计同仁:下面就我县提高审计业务质量工作情况做简要汇报,不妥之处,请大家指正。强化一个理...
中小企业如何加强内部控制一、内部控制的涵义内部控制是单位为了保证实现经营管理目标,在分工负责的前提下,组织内部经营活动而建立的各职...
CIA600题第二部分:实施内部审计业务1.下列行为哪一项不会削弱内部审计师的客观性:.Ⅰ建议新信息系统的应用程序的控制标准。.Ⅱ为运行新的...
声明:本资料由大家论坛国际注册内部审计师考试专区收集整理,转载请注明出自http://club.topsage.com更多国际注册内部审计师考试信息,考...
第1页共6页编号:_____审计局审计业务半年工作总结学校:_________教师:_____________年___月___日(此文内容仅供参考,可自行修改)审计...
实施内部审计业务(600道练习题)1.下列行为哪一项不会削弱内部审计师的客观性:ⅰ.建议新信息系统的应用程序的控制标准。ⅱ.为运行新的计算...
声明:本资料由大家论坛国际注册内部审计师考试专区收集整理,转载请注明出自更多国际注册内部审计师考试信息,考试真题,模拟题下载大家论...
第1页共7页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共7页美国非审计业务独立性要求综述简介:独立性是注册会计...
第1页共15页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共15页更多资料请访问.(.....)更多企业学院:...../Shop...
第1页共14页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共14页会计师事务所从事H股企业审计业务试点工作方案二00...
审计效率、审计效果与审计业务流程再造摘要:文章从审计效率与审计效果两个视角构造了一个审计业务流程再造函数,在此函数的约束下,我们通...
第1页共290页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共290页声明:本资料由大家论坛国际注册内部审计师考试专...

