风险分级管控系统及隐患排查治理体系运行情况评审报告****有限公司2020
10一、评估目的及范围(一)评估对象公司特种设备风险分级管控体系及隐患排查治理体系运行情况
(二)评估范围本次评估范围为:1
特种设备及作业活动等风险点变更情况;2
各风险点危险源辨识、分析情况;3
各风险点管控措施落实情况;4
风险告知情况
隐患排查频次、内容;6
隐患治理是否到位
二、评估依据1、特种设备安全风险分级管控体系细则--DB37/T3078---20172、特种设备事故隐患排查治理体系细则--DB37/T3079---20173、固定式压力容器使用安全风险分级管控和事故隐患排查治理体系建设实施指南--DB37/T3455---20184、《关于印发〈2018 年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案〉的通知》(鲁安办发〔2018〕29 号)三、“双重预防体系”运行评估情况(一)特种设备等风险点变更情况公司近 1 年来,特种设备风险点无减少、增加,通过运行情况来看,风险点排查全面、无遗漏,确定合理
(二)各风险点危险源辨识、分析情况各风险点危险源辨识全面、分析到位,在日常运行中,公司员工及各层级注重对危险源识别、管控,确保消除隐患,近一年来未发生人员伤亡事故,实现了生产安全
(三)各风险点管控措施落实情况1
各风险点管控措施基本到位,确保风险点有效管控,未发生生产安全事故
存在问题:在运行中,因设备老化等原因,存在设备一些紧固螺栓松动等工程技术措施不到位,未按规定进行日常检查、记录不完整、维护不到位、风险告知牌损坏等管理措施不到位,安全教育培训效果不佳、员工风险点、隐患排查知识掌握不全等教育培训措施不到位
改进办法:(1)进一步明确安全检查、设备维护责任人,落实隐患排查记录表,特种设备日常点检台账等记录表,如实记录
(2)每半年对