编办小金库自查自纠报告
3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄
4、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设小金库
财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为
严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放
5、清查结果在局全体职工大会上进行了通报,并在公开栏予以公示
在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格
我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防小金库的出现
虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用
今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高
编办小金库自查自纠报告二根据市财政局《关于开展20XX年会计监督检查的通知》(酒市财监〔20XX〕4号)、《关于印发的通知》(酒市财发〔20XX〕36号)、《关于开展扶贫资金监督检查的通知》(酒市财发〔20XX〕33号)文件精神,我局按照相关要求,认真进行了全面的自查自纠工作,现将自查自纠情况汇报如下:一、健全组织,强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行,我局成立了由局长王红兰任组长,副局长张滨、戴生平任副组长的清理工作领导小组,由财务室具体负责此次专项治理工作
二、提高认识,加强宣传根据市财政局《关于开展20XX年会计监督检查的通知》、《关于印发的通知》、《关于开展扶贫资金监督检查的通知》要求,我局认真组织学习,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库和扶贫资金监督是深入贯彻落实中央八项规定和扶贫政策的有力保第1页共3页障,加强会计监督检查保障单位资金运用合理规范,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要,做到不走过场、不留死角,及时发现和