2025 年 x 市会计监督检查工作报告为切实履行财政部门会计监督职责,落实财会监督专项行动部署要求,充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理,保障财税政策执行,全面提升会计信息质量,进一步加强严肃财经纪律,按照《x 省财政厅关于开展 2025 年度会计和评估监督检查工作的通知》和 x 市财政局关于印发《2025 年 x 市会计监督检查工作方案》要求,我市对全市部分行政事业单位和企业开展了会计监督检查
一、检查范围和重点国家机关、事业单位、社会团体及其他组织方面,重点关注政府会计准则制度的贯彻实施、民间非营利组织会计制度的执行、单位内部控制制度的建立和执行情况等;重点检查是否依法设置会计账簿、会计资料是否真实完整、会计核算是否符合《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度、是否存在财政预算管理和财务会计制度执行不到位等问题
公司及企业方面,重点关注收入、资产减值、金融工具、合并财务报表等企业会计准则的执行,内部控制制度建立和执行
监督检查对象为国有企业的,重点关注国有企业负责人薪酬制度和工资决定机制改革政策执行情况
重点关注教育领域财务管理,规范会计行为,严肃财经纪律,有效遏制浪费现象,确保财政资金和教育经费使用安全、规范、高效,推动教育领域形成勤俭节约的良好风气,切实提高教育资源使用效益
重点关注各单位是否存在违反中央八项规定及其实施细则精神问题,加强对厉行节约反对浪费落实情况的监督
二、检查工作开展情况(一)周密安排部署,做好查前准备为确保检查工作顺利开展,认真做好查前准备工作
制定了《2025 年 x 市会计监督检查工作方案》,明确检查任务分工和工作要求
组织了查前培训
召开由财政监督机构负责人、财政业务骨干和检查人员参加的查前培训会,就检查范围、检查方式、检查重点和检查技巧等问题进行了认真研究与讨论,为做好检查工作打下了坚实基础
(二)认真开展检查,确保工作质量在做