特种设备管理体系审核程序1目的确定质量保证体系是否符合策划的安排;是否得到有效的实施和保持,及时发现质量保证体系中存在的问题,并不断改进、不断完善
2适用范围本文件规定了特种设备制造安装改造维修内部质量保证体系审核(以下简称内审)的程序和控制要求,适用于公司内审
1内审由质量管理部归口管理,负责制定内审计划并组织内审的具体实施
必要时特种设备制造质量保证体系内审可由机电制造安装分局归口管理,特种设备安装改造维修质量保证体系由起重大队归口管理
2质量保证工程师/质量保证副总工程师的职责包括:1)批准内审计划和提供内审所需的资源;2)委派内部审核员(包括任命审核组长及审核组员)组成内部审核组,以完成内审;3)对内审结果进行审查,并向管理评审报告内审中发现的主要问题
3内部审核员的职责1)按本程序准备、实施和报告审核工作;2)对审核中不符合项的纠正措施进行跟踪和验证;3)审核组长编写内部质量保证体系审核报告,并质量保证工程师/质量副总工程师汇报
(4)受审核部门的领导、陪同人员以及相关人员在审核中应给予全面的配合
4工作程序4
1审核计划1)年度内审计划质量管理部(或分局或起重大队质量管理部门)应于年初编制公司年度内审计划
计划应覆盖公司特种设备管理质量保证体系的所有过程和区域,包括审核依据、审核时间(月份安排)和受审核部门等内容
公司年度内审计划在下发前应经质量管理部门负责人校对、质量保证工程师(或质量副总工程师)审核、最高管理者(或分局、起重在队负责人)批准
内审每年至少进行一次审核
对状况差、问题多、重要程度高的过程和区域,由质检部提出,经质量保证工程师(或质量副总工程师)批准,可随时安排局部或全部的审核
两次内审的时间间隔不超过12个月
2)内审实施计划在内审实施前应编制具体的内审实施计划,其内容应包括审核范围、审核依据以及对各部门进行审核的具体时间安排