审计执法专项行动工作方案为了规范审计执法行为,治理审计执法中存在的问题,根据中央、省、市关于改进工作作风要求和市纪委、市监察局、市法制办联合下发的《规范基层行政执法专项行动工作方案》统一部署,结合全市审计工作实际,制定如下方案:一、指导思想根据市纪委、市监察局、市法制办的统一要求,切实查找审计执法中存在的问题,进行集中整治并加强制度建设,以规避审计风险,提升审计形象,充分发挥审计“免疫系统”功能和“经济卫士”的作用,促进我市经济健康快速发展
二、工作机制为了加强对全市规范审计执法工作的组织领导,市局成立规范审计执法工作领导小组,由局主要领导担任组长,分管纪检监察、法规的领导担任副组长,经审局、监察室、法规处、经审处、社保处、企业处、外资处、固投处、行事处、农环处、财金处、计算机处的主要负责人为成员
领导小组下设办公室,办公室设在市局监察室,监察室主任为办公室主任,法规处处长为副主任,主要负责规范审计执法工作的组织协调、安排和监督检查
三、工作内容(一)规范审计执法程序
进一步梳理审计执法依据,细化审计执法内外部程序,并经市法制办确认,保证审计执法程序合法合规
(二)规范审计调查取证行为
严格按照国家审计取证的有关规定进行审计调查取证,做到事实认定清楚,证据确凿充分
(三)规范审计处罚自由裁量权
完善审计处罚裁量基准制度和实行审计执法案例指导制度,保证同事同罚
(四)规范管理审计执法人员
严格审计执法资格审查,坚持持证执法,大力推行说理式执法等文明执法方式
(五)大力推行网上执法
以行政权力网上公开透明运行平台为依托,推行网上办案
对凡符合上网条件的审计执法行第1页共3页为,都要在网上进行公开运行
(六)实行行政指导和执法问责
进一步加大审计行政指导力度,促进执法理念的进一步深化和执法方式的进一步完善,不断提升工作效率、执法效能和管理效果
通过完善审计执法责任追究制度,公正执