资金存放检查情况总结报告为贯彻落实《财政部关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》(财库〔2017〕76号)、《关于印发〈关于防止领导干部借公款存放谋取私利的暂行办法〉的通知》(鄂监察发〔2016〕1号)和《XX省财政厅关于印发〈XX省财政部门和预算单位资金存放管理实施办法〉的通知》(鄂财库发〔2017〕70号)的相关规定,规范和加强全区财政部门和预算单位资金存放管理,现将检查情况总结报告如下:一、资金存放管理总体情况1、高度重视,提高认识,健全组织中心领导高度重视此次资金存放检查工作
成立由中心“一把手”***任组长,分管领导***为副组长,财务室会计**、出纳***为成员的检查领导小组,负责组织开展资金存放检查工作
清查工作领导小组严格按照(鄂财库发〔2017〕70号)的相关规定,围绕文件精神展开检查工作
2、从严从实,开展自查针对此次检查工作,检查小组严格对照相关文件要求和检查重点,紧盯突出问题,不断提高银行账户管理及公款存放规范性
3、检查内容本单位资金存放管理重点检查内容包括
账户开设依据,账户核算资金性质、开户银行选择方式
开户银行是否按照规定出具廉政承诺书以及是否实行利益回避制度等方面
4、自查情况经检查,本单位资金管理是遵循客观、公正、科学的原则在规定的银行范围内择优开设的,开设的资金账户严格执行规定的审批程序,并与银行签订服务协议,开户银行也按规定出具廉政承诺书,实行了利益回避制度,资金全部纳入本单位基本户统一核算管理
建立了资金管理实施细则,开立的所有账户都有财政部门的批复文件,严格执行银行账户开立变更程序
本单位未发现违规选择开户银行的情况及违规将资金转出开户银行的情况
第1页共2页二、存在的问题经检查,本单位未发现违规违纪现象,但是通过检查银行账户开设及使用情况,还是存在不足,一是,切实按照管理实施细则规范化,程序化、法制化的要求,建