财务系统岗位工作手册(试行)XX公司收款岗位工作手册目录岗位名称………………………………………………………………3所属部门………………………………………………………………3岗位坐标………………………………………………………………3岗位责任书…………………………………………………………3工作方法………………………………………………………………4工作流程图…………………………………………………………6业绩考核标准…………………………………………………………7岗位名称:收款所属部门:财务部岗位坐标:财务部经理银行收款员订单岗位岗位责任书工作要求及方法一、复核票据、收交货款1
审查、复核票据;1
核对票据开具、签章是否正确;1
核对订单中收款金额计算是否正确;2
正确收取货款;2
根据订单,复核收款无误后,加盖相应的印章
熟练掌握鉴别假钞能力,仔细复核清点现金(5元以上钱款必须验钞),被银行没收的假币由收款员赔偿;2
收款要在用户视线范围内进行,收款要细心,做到不长款不短款,款项和票据一致,严禁私欠货款
发现差错,在当日内查明差异原因,根据实际情况进行处理;2
使用POS机交款的客户,必须按POS机管理规定进行划卡收取货款,当面确认POS款划入公司账户;2
POS单一式两联:一联为入帐依据,一联为收款岗位保留存根联;2
不允许任何人利用POS机套取现金
收款必须按客户结算票据传递时间先后顺序进行,不得同时为两家及以上客户办理结算业务
岗位职责工作内容遵循的工作依据工作权限1、复核票据、收交货款1
1审查、复核票据;《会计法》、《企业会计制度》、《会计基础工作规范》、《现金管理暂行条例实施则》、《内部财务管理办法》、《现金管理办法》执行权1
2正确收取货款;1
3签字确认;1
4每个工作日结束必须整理收取的全部货款并与当日