公司物资采购管理制度[精选合集]公司物资采购管理制度为了规范公司的物资采购行为,降低采购成本,加强对采购的监督管理,按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则,特制定本制度
一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范
二、物资需求(采购)计划的分类1、月度物资需求计划即月采购计划;2、临时物资需求计划即物资采购计划单
三、采购工作应遵循的原则与方式(一)采购原则:1、执行询仪价原则
物资采购要货比三家,择中选优,临时性应急购买的物品除外;2、供方评定原则;3、职责分离原则,采购人员不得参与物资检查验收;4、一致性规定,采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致
5、秉公办事、维护公司利益原则
(二)采购方式:1、招标采购;2、固定厂商、长期报价采购;3、即时询价采购
(三)付款方式:1、预付部分款项;2、货到凭发票报销付款;3、货到后分期付款;4、货到延期付款;5、以上方式的结合
四、采购计划请购和实施(一)提出与确认
料库依据公司生产计划和物资消耗定第1页共5页额,根据库存情况核定采购数量,编制月份采购计划
经部门主管、公司主管领导签字后,传递到供应部,物资采购请购审批程序完成
零星物资(生产、技术等急需材料、配件、设备)由使用部门提出申请并填写物资采购计划单,由部门领导审核,经料库审查确认,主管副总审批后交供应部实施
设备采购由技术部配合
(二)选择采购渠道,确定采购价格供应部接到经批准的《物资采购计划单》,先核对采购内容,查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后,根据采购物资的缓急程度,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经批准的紧急特殊情况外,精选三家以上的供应商进行询价(设备采购由技术部配合)
对于厂商的报价资料进行整理后,采购经办人员应深入分析,