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审计处工作总结和XX年工作计划VIP免费

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审计处工作总结和XX年工作计划2018年,审计处在******的正确领导下,深入贯彻落实“11336”工作方针,按照年度审计工作计划,通过独立、客观、公正的审计监督,对企业经济活动过程中相关业务提出了管理建议,促进了企业经营目标的实现。现述职如下,请评议:一、******审计工作完成情况2018年1-12月,******共完成审计项目3155个,审计项目总额*****亿元,促进增收节支**540.16万元,提出审计建议被采纳1097条。其中:(1)常规审计项目2857个,审计项目总额**46.31亿元,分别是基建工程项目审计249个,经济责任审计26个,财务收支审计21个,经济效益审计1个,物资采购管理审计75个,经济合同审鉴**367个,专项资金审计30个,专项调研6个,其他审计82个;(2)外请中介审计机构审计项目**98个,审计项目总额**.42亿元,分别是基建工程项目审计95个,装修修缮工程审计203个。二、审计处主要工作完成情况(一)开展经济责任审计,强化审计监督效能。今年1-12月,审计处开展了****公司原法人代表离任经济责任审计、****市、****市法人代表任期经济责任审计。共有23人次参加经济责任审计,每个审计项目现场工作时间达10天。审计范围覆盖工程投资、物资采购、专卖管理、内部管理、财务管理等各方面,突出对经济业务和经济事项的“全覆盖”,进一步强化了对权力运行的监督制约。(二)积极协助******原法人代表的离任经济责任审计。今年5月中旬,******对****开展了为期两周的原法人代表离任经济责任审计。审计范围延伸到了****市局(公司)和****市局(公司)。为确保国家局审计工作的顺利开展,在区局(公司)党组的正确领导下,审计处做了精心的协调准备,派出3名审计联络员,协调配合国家局审计组在****、****市局(公司)和机关本级的现场审计工作,并对审计组提出的问题进行了认真的反思和总结,采取积极措施推进审计整改。(三)狠抓工程项目审计,节约项目投资成本。第1页共5页审计处根据《****工程建设项目审计办法》规定,充分利用外部审计中介机构的专业力量,对基建工程项目的概算、预算、结算、工程量清单、过程管理等环节进行审计监督。今年1-12月,审计处共发文委托审计中介机构开展审计项目**64次,审计项目涉及金额***127.52万元,直接审减金额***015.89万元,有效加强了工程投资项目的全过程审计监督。今年1月,审计处组织各市局(公司)从工作质量、工作责任、工作实效等七方面对咨询公司2017年的审计工作进行了评价,指出了咨询公司2017年审计工作的可取之处和存在的不足,并提出了改善建议。今年11月,审计处对工程造价咨询公司进行重新招标,以更高的标准、更严的要求对未来的工程审计工作提前布局谋篇。(四)开展专项审计,发挥审计监督作用。一是开展****本级工会经费收支情况审计。今年4月份,审计处对****本级2016、2017年度工会开支情况进行专项审计。从预算管控、会计核算、费用开支的合理性、合规性等方面进行全面审查,针对存在的问题提出合理化审计建议,规范了机关工会经费的使用管理,更好的为职工群众服务。二是开展全区资金内部控制审计。今年9月份,审计处组织全区审计部门开展资金内部控制同级审计,审计处同时对****本级、资金管理中心、****物业、****学会、****拍卖行、工会2017年1月至2018年8月的资金内部控制执行情况开展专项审计,查找出企业资金内部控制制度执行过程中存在的问题并提出改进建议,充分发挥了同级审计的日常监督作用。三是开展****生产投入补贴资金审计。今年10至11月份,审计处组成审计组对****、****、****市局(公司)2016、2017年度****投入补贴资金使用管理情况开展专项审计。总结烟叶生产投入补贴使用方面的经验,指出了补贴资金管理需进一步完善的问题,为补贴资金的安全、高效使用提供了坚实的基础,彰显了“对烟农负责、对社会负责”的烟草企业形象。(五)强化同级监督,提高同级审计的针对性和时效性。今年1-12月审计处参与采购项目评标过程监督*7次,参与第2页共5页采购项目谈判*1次,审核会务费和培训费开支**项,涉及金额***14.32万元;审签经济合同、招投标文件217份,涉及金额***0.89亿元。通过参与机关日常...

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