市区内部审计工作总结报告20XX年,xx区内部审计(以下简称“内审”)工作在市审计局和市内审协会的指导下,认真学习实践科学发展观,紧紧围绕区委、区政府的中心工作,严格落实内审制度,不断强化内审管理,认真履行内审职责
全年共开展各类审计86项,其中:经济责任审计28项,固定资产投资审计20项,效益审计36项,其他2项,提出审计建议120条
一、主要工作及做法(一)积极筹备成立内审协会
积极发展内审单位会员和个人会员,发展入会单位36家,个人会员56人
召开内审会员单位会议,对内审章程进行讨论
目前各项材料准备完毕并提交民政部门进行审批
(二)加强自身建设,内审人员素质不断提高
一年来,全区所有内审计人员,不断加强政治理论和业务知识学习,为保证内审任务完成打下了坚实的基础
1、加强业务建设,内审人员的工作能力不断提高
建立业务学习制度,坚持每季组织1次内审人员业务学习,使内审工作不断规范
2、加强廉政建设,内审人员廉洁意识不断增强
全区所有内审人员不但积极参加本单位的政治学习和廉政教育,区审计局还定期组织内审人员观看反腐教育警示片、腐败分子犯罪事例教育展、审计案例剖析等,使内审人员的思想觉悟有了新的提高
在工作中敢于坚持原则,秉公办事,恪守审计人员的职业道德,做到依法审计,廉政审计
3、组织内审交流,内审人员整体素质不断提升
我们及时了解和掌握内审工作的新动向及新情况,从提高内审人员的能力素质出发,坚持每季组织内审业务交流,积极推广审计工作的新经验、新方法
区审计局及时加强对全区各内审机构的管理,主动帮助指导工作,使全区的内审工作水平有了很大的提高
(三)落实制度规定,内审工作程序不断规范
一年来,我们不断强化《内部审计规定》和《内部审计准则》的落实,第1页共3页内审工作程序不断规范,保证了审计质量,提高了审计效率
1、内审工作程序不断规范
全区各内审机构能不断规范内审工作程序