20XX年财务预算报告第1篇:财务预算报告范文北京首钢股份有限公司2016年度财务预算报告(审议稿)董事会:根据《章程》规定,我们编制了《北京首钢股份有限公司2016年度财务预算》,具体建议报告如下:一、2016年度经营计划安排1、铁钢材产量2016年钢材产量比2016年有较大增长,铁、钢产量较2016年有所降低
具体安排是:生铁416万吨;钢491万吨;钢材计划447万吨,目标459万吨
2、双高及拳头产品产量2016年公司强化产销研协调创新机制,充分发挥已建成的"精品棒"、"精品线"所具有的高性能、高精度轧制的工艺特点,大力开发新产品,提高公司经济效益
全年安排双高产品250万吨,同比增加34、6万吨,增长16、06%;双高产品比率55、9%,同比提高3、7个百分点
其中拳头产品安排184万吨,同比增加46、5万吨,增长33、82%;拳头产品占双高产品比率为73、6%,同比提高9、8个百分点
3、主要技术经济指标2016年通过技术进步和管理创新,大力开展节能降耗工作,突出节约和回收利用资源,进一步提高技术经济指标水平
具体安排是:高炉入炉焦比计划365kg/t;目标345kg/t,同比降低16kg/t
高炉喷煤比计划125kg/t;目标145kg/t,同比提高第1页共7页28、4kg/t
转炉钢钢铁料消耗计划1093kg/t;目标1091kg/t,同比降低0、6kg/t
吨钢综合能耗计划710kg/t;目标705kg/t,同比降低6、2kg/t
钢材综合成材率计划97、1%;目标97、2%,同比降低0、67个百分点,主要是增加精品材轧制所致
二、2016年度财务指标预算安排1、主营业务收入主营业务收入229亿元,同比增加19、4亿元,增长9、26%
2、可比成本降低率2%
三、2016年度资金流量预算安排资金流量预算收入313、711亿元,其中:营业收入285、501亿