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违规案件风险排查报告 VIP免费

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违规案件风险排查报告xx支行关于对案件风险排查发现问题的整改报告根据xx分行农银黑合意【2010】8号,《关于对xx支行案件风险排查发现问题的整改意见》的列示,在2010年开展的案件风险排查活动中,发现我行在业务经营、安全保卫等方面存在5个问题,针对发现的问题行党委非常重视,认真梳理,组织人员进行整改,现将整改情况报告如下:一、排查发现问题整改情况问题一。贷后管理不及时,贷款用途不合规1笔,金额5万元。整改情况。责任人xx在问题发现后主动进行贷款清收,并且在规定的时间内收回全部贷款本息。问题二。大额取款未认真执行预约登记制度,登记簿记载不规范1笔,金额200万元。整改情况。对大额预约登记簿进行补登记,并且对类似问题进行自查,确保登记簿登记内容的完整性、合规性。问题三:单位定期存款预留印鉴卡片未及时变更1户。整改情况:已经及时联系客户来补留单位定期存款预留印鉴卡片。问题四。柜员使用内部自制凭证从内部账户支现,未经会计主管审批,无收款人签字2笔,金额1万元。)整改情况。以上两笔业务已于2010年6月15日,由营业室主任xx和大堂经理xx电话联系该客户进行核实,无误漏后客户来我行进行了补签字;会计主管也补签字。问题五:单块防弹玻璃面积超过规定标准整改情况。弹玻璃安装标准面积超规定是当年装修时的疏忽,属历史问题,分理处正在营业中无法进行整改,待网点改造时进行整改。二、对相关责任人的处理情况第1页共2页为加大此次排查发现问题的整改力度,增强员工的风险防范意识,依据xx分行农银黑合处【2010】8号,《关于对xx支行案件风险排查发现问题的处罚处理决定》的相关要求和《中国农业银行审计处罚处理暂行规定》、《中国农业银行员工违规行为积分管理办法(试行)的通知》规定,经支行党委研究,决定:根据《中国农业银行审计处罚处理暂行规定》第三十三条第二款“在贷款发放后未按规定进行信贷跟踪检查,或无书面报告的”应对责任人处以300—2000元罚款处理,决定对责任人xx处以500元罚款,积3分。二○一○年八月二十六日第2页共2页

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