审计报告征求意见书(设备)1五篇审计报告征求意见稿格式关于×××(单位)××××年度×××的审计报告(征求意见稿)根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局于××××年×月×日至×月×日,对×××单位××××年度×××进行了审计(就地审计或报送审计)
与审计相关的会计资料、其他证明性材料由×××单位提供,并由该单位对这些资料的真实性和完整性负责
我局是依据提供的资料,按照国家审计准则及其他有关法律、法规、规章实施审计
在审计过程中,我局审计人员结合×××单位实际情况,(重点审计了××××,延伸审计或调查了×××、×××等单位,并)实施了(包括抽查会计记录等)必要的审计程序
一、被审计单位(或被审计项目、事项)的基本情况[包括被审计单位的经济性质、管理体制、财政、财务隶属关系或国有资产监督管理关系,以及财政财务收支状况等(根据提供资料反映的被审计单位组织的财政、财务收支情况或资产、负债、所有者权益及损益状况等,该审前财政、财务情况也可合并到审计结果内容中一起反映)]二、审计结果及评价(一)财政、财务收支(或资产、负债、所有者权益及损益)情况(二)审计发现的主要问题(写法参考
一般是将同类问题归纳在一起,这样可以使报告所反映问题条理清楚,重点突出
对每一个具体问题的写作,先叙述违纪事实,交代清楚问题的产生的原因、时间、责任人、违纪金额等等,然后根据国家的法律法规的规定,确定违纪问题的性质
按序分类、分别排列)(三)审计评价(审计报告应根据审计实施方案规定的审计目标,以审计结果为基础,经过分析研究,对被审计单位的财政收支、财务收支真实、合法和效益情况按照《审计机关审计事项评价准第1页共2页则》发表评价意见
审计机关只对所审计的事项发表评价意见
对审计过程中未涉及、审计证据不充分、评价依据或标准不明确以及超越审计职责范围的事项,不发表审计评价意见)(审计评价也可以按照上述审计结果(一