QHSE管理体系内部审核检查表QHSE管理体系内部审核检查表Y/LL-B3402-2007受审核单位:日期:年月日要素名称检查内容和检查方法审核发现结论4
QHSE管理体系4
1总要求1.询问如何运用过程方法建立实施保持QHSE管理体系
2.是否对过程进行了删减,删减是否合理
3.是否识别了外包过程,外包过程如何控制
2文件要求4
2管理手册1.查证是否建立了包括管理手册、程序、作业文件、记录在内的QHSE体系文件
2.查证QHSE体系文件是否覆盖并满足Q/SY2
2标准全部条款的要求
3文件控制4
3文件控制1.询问负责人文件控制职责,与相关部门的接口关系是否清楚2.查阅文件清单,抽查3-6份文件,查证:2
1发布前是否经过批准,文件是否充分适宜
2文件是否保持清晰并易于识别(包括修订状态)
3核查发放范围及发放记录,是否使用场所得到了适用文件的有效版本
4是否识别了与质量、环境和安全有关的全部外来文件(包括法律法规),并对其进行了管理控制
5作废文件的回收记录,可否保证作废文件的非预期使用
作废文件保留是否作了标识
3.询问对文件评审、更新、再批准的规定,查l-3份更改文件,核查规定执行情况
4记录控制4
4记录控制1.询问负责人记录控制职责,与相关部门的接口关系是否清楚
2.询问是否形成了QHSE体系记录清单,是否包括了QHSE体系要求的所有记录,否规定了各种记录的保存期限
3.管理部门及其他部门各种类型的记录3-6份,核查标识情况,填写是否清晰
是否易于识别
4.询问对记录的收集、归档、检索,是否符合规定要求
记录贮存条件是否适宜
询问对记录借阅、复印、处置的管理
3法律法规及其他要求4
3法律法规及其他要求1.询问负责人法律法规及其他要求职责,与相关部门的接口关系是否清楚
2.问主管部门建立了哪