《借款和费用报销及审批程序制度》关于借款和费用报销及审批程序制度一、总则1
为严格控制费用支出,加强费用管理,提高公司效益,本着合理、节约的原则,根据公司财务管理制度的有关规定,参照总公司的开支标准,结合本公司实际情况,制定本制度
本制度中所称费用是指差旅费、市内交通费、业务招待费、通讯费、办公费及其他费用等
本制度适用对象为定西六和房地产开发有限责任公司所有员工;二、备用金或借款借支程序4
各部门人员为保证工作的合理需要,按审批权限报批后,可向财务部预支一定数额的备用金或借款
备用金或借款借支程序:借支人填制借款单(一式三联),注明用款理由及金额,按第11条规定权限审批后交出纳,出纳依据公司货币资金管理制度的相关规定,按核准金额向借支人支付现金或签发银行支票(签发银行支票的,必须在借款单上写明收款人的全称、具体金额及用途);借支人须在借款单三联上同时签字,签发银行支票的须在银行支票登记簿和支票存根上同时签字;6
管理部门可实行定额备用金制度,即可预支保证公务合理需要的一定限额备用金,报销时可不抵借支,直接支取现金
实行定额备用金制度须经财务部审核后由总经理认可
借支人须在公务完毕后5个工作日内凭借款单的第二联和相关费用报销凭证到财务部结清借款,实行定额备用金的借支人须每2个月结清一次
借支人必须按规定时限及时结清借款
借款是为保证公务需要,因私不得借支
三、费用报销程序9
费用报销程序
报销人按下款要求自行粘贴票据并按报销单据上的格式要求填制费用报销单(借款还需凭借款单的第二联),按第11条规定权限审批后交于出纳,出纳按核准金额向报销人支付报销款或收取归还的备用金或借款余款;报销人领取报销款项须在报销单上签字
对原始票据的要求:⑴、所有票据必须是合法的正式发票,除定额票据外,其余票据都必须是经复写纸一次性套写清楚的票据,收据(财政票据除外)及白条