审计局年度审计工作总结20**年,我局紧紧围绕县委、县政府提出的努力打造“一路、两区、三基地”的目标,狠抓机关效能建设,突出审计重点,全面提高审计人员的素质,规范审计行为,圆满完成了上级审计机关xx县委、县政府交办的各项审计任务
全年共完成审计(调查)项目185个,其中:署定项目2个、省定项目3个、自定xx县委、县政府交办审计项目共计180个,移送市、县纪委监察查处案件3个
审计查出违纪违规资金8563
90万元,决定收缴和罚款金额81万元,应调账1113万元
政府投资工程建设项目审计送审金额18808万元、审减金额1594万元、追回收缴多付工程款2
17万元,审减率达8
有效地保障了开江经济秩序的健康发展
其主要工作表现在以下几方面:一、审计业务工作取得的主要成绩(一)突出财政预算执行和地税税收征管的审计,为政府决策提供依据
根据《审计法》的规定,对县财政20**年度预算执行情况进行了审计,查出问题资金6177
主要问题是:预算没细化到具体单位和项目、未及时调整使用预算资金、专项资金未及时拨付等问题
通过审计,进一步促进财政部门在预算编制、调整、执行的刚性,增加了财政收支的透明度,从而有力促进了财政资金良性运转
地方税务局20**年税收征管存在对房地产开发企业税收征管、税收稽查力度不够,造成多年来房地产开发企业14户不按规定纳税,大量税收流失
目前,已对14户房地产项目进行了清算(还有3户正在清算),应缴税收485
02万元、已入库139万元
针对存在的问题我局已按照《审计法》进行了处理处罚,并提出审计建议
有效地促进了财政部门进一步加强对资金的管理,推进公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善,促进了财政管理水平的提高
(二)狠抓重点部门预算执行的审计监督,促进部门规范预算管理行为
20**年,我局对县党校、县劳动保障局、县安监局、县环保局、县畜牧局、