审计工作自查总结根据《住房公积金管理条例》和本单位的《**市住房公积金管理中心内部控制暂行办法》,住房公积金内部审计工作小组对本单位财务收支、单位住房资金维修资金、住房公积金归集、使用及经济活动的真实、合法和效益进行了日常审核和定期内部审计
现将我单位在20**年的审计工作情况作下列总结:一、领导重视,内审机制不断完善(一)根据《关于进一步加强各镇、街道内部审计工作的通知》**文件要求建立独立内审机构,本单位已成立内部审计工作小组,组长由袁满君主任担任,小组成员有胡飞虹、林奋、胡继娜组成,本中心财务等工作严格遵守财政纪律
(二)健全完善内控制度,今年逐步完善了单位内控制度,坚持廉政风险防控常态化的长效机制
并完善了内控制度,制定了《防范资金管理风险实施细则》《**市住房公积金资金支付操作规程》,进一步控制资金的支付流程
严格遵守内部审计准则和内部的审计人员职业道德规范,依法审计,忠于职守,能够做到独立、客观、公正、保密
二、有效落实,展开内审工作(一)内审小组在袁满君主任的领导下,围绕本中心工作积极开展审计工作,对本单位的经营收支及有关经济活动进行审计,对全市住房资金、维修基金、住房公积金管理和使用情况进行审计
以“抓管理、促规范、出效益”为根本出发点和落脚点,由事后审计向事前和事中审计延伸,实现全过程监督
(二)本单位经济运营良好,严格执行财政纪律,审计中未发现经济决策不民主,不科学,决策失误,造成国有资产损失的情况
(三)审计中未发现有严重违反财经法规,私存私放财政资金或其他公款,乱集资、乱摊派、乱罚款及滥发钱物等情况
应财政要求进行了小金库清理,不存在任何小金库现象
(四)单位往来款已经全部清理
第1页共3页(五)单位三公经费实行严格控制,控制在上年度的50%左右
(六)3月份,经审计局和财政局核定,中心在《**日报》向全社会发布了《**市20**年度住房公积金财务公