审计局本年度审计工作总结今年,我局在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,认真贯彻落实党的十八大精神以及中央、省、市审计工作会议精神,围绕县委、县政府的中心工作,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,进一步加强财政预算执行审计、领导干部经济责任审计、专项资金审计和抓好审计队伍建设,全面提高依法审计能力和审计工作水平,充分发挥了审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能,为“生态、活力、幸福”新仁化建设及“四化推四区”战略实施作出了积极贡献
现将一年来的工作情况总结如下:(一)审计业务工作完成情况今年,根据县委、县政府和上级审计机关的统一部署,结合我县实际,审计项目计划安排21项
1至10月,我局实际完成审计项目26个,完成年度审计项目任务123
8%,审计查出管理不规范金额446
68万元,审计提出审计建议和意见60条,被采纳审计建议和意见60条
1、切实抓好本级财政预算执行情况审计工作
以促进规范财政预算管理,提高财政资金使用效益和健全管理机制为目标,坚持“揭示问题、规范管理、促进改革、提高效益、维护安全”的总体思路,对20**年度本级财政预算执行情况进行审计
(1)财政预算管理审计情况
20**年,县财政部门在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻落实积极的财政政策,狠抓增收节支,优化支出结构,大力推动产业结构调整和经济发展方式转变,加大公共投入,着力保障和改善民生,进一步推进基本公共服务均等化,不断提高财政管理水平,促进了全县经济平稳较快发展
审计发现的问题是:一是对部门用款单位的业务指导有待进一步加强;二是种粮和综合直补资金发放不够及时;三是会计核算不够规范
(2)税收征管审计情况
20**年,县地税部门在经济增长放缓、税收任务增长幅度较大以及政策性减收因素较多、新增税源不