审计局年度工作总结和年度工作思路2015年,xx区审计局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,紧紧围绕全区工作中心,依法履行审计职能,积极创新审计思路,审计成效进一步凸显
截止目前,共完成各类审计项目46个,查出管理不规范金额289141万元,核减投资额17741万元,挽回(避免)损失20508万元,为实现新常态下江北社会经济的跨越发展提供了有力保障
一、2015年审计工作情况(一)立足主业,狠抓质量,认真履行审计职能
以促进资金合理高效使用为目标,深化财政资金审计
积极推进全口径预算体系建立健全
一是突出“两个关注”,深化本级财政预算审计
关注预算编制和执行情况,在审查预算编制、追加和执行情况的基础上,对部门预算细化、国库集中支付、国有资本经营预算等各项财政改革措施的贯彻落实情况进行审查
利用计算机审计,汇总预算执行率低的项目,促进财政不断提高预算编制和执行水平;关注存量资金使用效率,在注重预算单位存量资金使用情况的审查的同时,强化对债务主体的存量资金使用效率审查,查找存量资金使用管理方面存在的不足,促进提高资金使用效益
二是注重审计结果整改落实
对2014年度审计发现的预算编制和资金收缴不够规范、预算批复和资金下达不够规范等问题的整改落实情况进行了跟踪督查,对整改落实情况在区人大常委会议上进行通报,促使审计查出的问题得到了有效整改,部分未全面落实的问题限期整改,财政同级审取得较好成效
三是注重中央八项规定精神和国务院“约法三章”要求落实
开展了公务支出公款消费审计,在xx区本级47家一级预算单位对2014年度公务支出公款消费情况进行自查基础上,对16家一级预算单位本级及其下属预算单位进行了专项审计
对审计发现的个别单位出国(境)费用报销凭据不齐全、部分单位公务接待手续不齐全、个别单位公务接待陪同人员超标准的问题,提出了强化预算的刚性约束、制定完善便于操作监督的管