审计局年度审计监督工作总结20**年,我局在县委、县政府和市审计局的正确领导下,认真贯彻落实党的各项路线、方针、政策及全国、省、市审计工作会议精神,紧紧围绕全县经济工作中心和与市局签订的工作责任目标,狠抓审计队伍作风建设和业务建设,进一步突出审计工作重点,改进工作方法,加大执法力度,审计工作质量和队伍素质得到了逐步提高,实现了“三大文明”协调同步发展,各项工作都取得了显著成绩
一、审计工作开展情况今年,我局依法对61个单位和项目进行了审计(审计调查),查出各类违规资金1
31亿元,应归还原渠道资金2279万元,应调账处理资金1805万元,移交案件4起,向党委、政府提交专题审计报告和审计专报11个,提出审计合理化意见和建议112条,在维护财经法纪、规范和整顿市场经济秩序、促进廉政建设等方面发挥了积极的作用
突出财政预算执行情况审计以促进各项财政政策措施的落实,加强财政管理、完善预算制度、规范资金分配行为、提高资金使用效益为目标,继续深化财政预算执行审计,加大审计监督的力度
对县财政本级预算执行情况、地税系统20**年预算执行情况及税收征管情况、6个乡镇20**年的财政决算情况,以及4个部门预算执行情况进行了审计
通过审计,分析了在县本级预算管理执行中存在着预算编制不科学,执行力过弱、为完成全县财政经济增长指标,部分收支行为存有虚增财政收入,违规退库、财政结余不实,隐形赤字继续加大等问题,针对问题,提出了改进意见和建议,为规范预算管理促进宏观调控,服务领导决策,发挥了应有作用
不断加强专项资金审计(审计调查)按照省、市审计机关安排部署,我局完成了对XX县区人民政府2010-20**年度农村饮水安全工程建设情况审计调查和XX县区文化事业建设费征收政策执行情况等审计调查
通过对XX县区人民政府2010-20**年度农村饮水安全工程建设情况审计调查,发现内控制度不健全,执行不