审计局年度经济审计工作总结今年完成审计项目32个,查出违规金额267万元,管理不规范金额24865万元,发现非金额计量问题12个,提出审计建议41条,向省、市、区提交信息21篇,被采纳16篇
一、突出重点,提高质量,全力完成审计任务㈠抓住重点,深化预算执行审计
重点关注预算资金和非税资金收支情况、专项资金审计和部门预算审计
今年9月,区人大常委会第十二次会议审议通过了20**年度区本级财政预算执行及其他财政收支情况的审计工作报告
㈡制定措施,有效推进经济责任审计工作
⒈提升领导干部任中审计比重,年初计划安排任中审计10人,占全年经责计划任务的71
⒉深化经责审计内容,突出行政运行成本和部门履职情况审计,关注会议经费及“三公经费”的管理及使用情况
⒊围绕“一观三化一廉”落实情况探索完善经责审计评价体系
全年完成经责审计17个,查出违规金额16万元,管理不规范金额268万元,针对存在问题提出32条审计建议
㈢关注民生,积极做好专项资金审计
⒈举全局之力圆满完成审计署统一部署的政府性债务审计工作,受到上级的肯定和表扬
⒉先后组织开展了文化事业建设费、新农合基金管理使用情况、乡村垫交税费债务核实等专项资金审计和审计调查,促进了各项惠民政策的落实
⒊积极配合区政府重点建设项目的验收工作,对我区罗坑水库安全加固专项资金进行了审计,为迎接省级验收提供了有力参考数据
㈣促进规范,完成区委区政府交办的审计任务
组织对本区公共资产管理和经营情况进行了调查,针对调查发现的问题提出了3条审计意见和建议,得到区委领导的充分肯定,并对报告作出批示
二、提高意识,增强素质,确保中心任务顺利完成㈠开展审计文化建设,提升审计人员素质
以“推动审计文化建设,提升审计职业能力”为主题建成审计文化书屋,为审计干部“充电”提供了路径
㈡提高意识,扎实搞好各项中心工作
一是全员出动,积极参与巩卫创文活动