工程类付款控制程序(试行)1、目的:杜绝错付、超付,以确保工程进度、控制成本;界定相关部门或相关环节在付款审批中的责任,明确分工,各负其责,提高审批效率
2、范围:本程序适用于:2
1工程款的审批、支付
[预付款、进度款、结算款(保修金)]2
2材料、设备款的审批、支付
3设计费的审批、支付
3、职责:3
1工程款等数额较难确定的付款,在合同履行开始后的7天内,工程部会同预算部制定出分阶段付款计划,发到各环节控制责任人手中,便于参考
2部门经办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请
3部门负责人负责复核付款申请并签署意见
4分管领导负责以上的复核
5财务主管经理负责审核付款程序及合同的执行情况
4、程序:4
1月资金需求计划4
1部门负责人依据合同、进度状况确定本部门各项目下月资金需求计划
2部门负责人填写《年月资金需求计划》并于每月25日前交预算部经理复核审批
3预算部经理在《年月资金需求计划》审批后,交分管领导审核
4分管领导在《年月资金需求计划》审核后,交总经理签批
5总经理签批后的《年月资金需求计划》部门及财务部各留一份
2付款申请,收款单位只与部门经办人及财务接触,其它环节的传递,公司指派方便工作的专人传递
1部门经办人依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款
2部门经办人按以下内容填写《付款审批表》并交部门负责人复核
2质量及进度状况
3已付款、扣款及本次付款金额
4随《付款审批表》提交预算等所需资料
3部门负责人复核:部门负责人对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额,并在《付款审批表》上签署意见后交分管领导审核
4分管领导审核:分管领导负责审核4
3所述内容并在《付款审批表》上签署意见后交财