中山LL服装有限公司程序文件管理评审程序编号:S-QP-03版本/修改状态:A/0生效日期:2002年月页码:第1页,共4页拟制:PP审核:批准:1.目的确保质量管理体系持续有效运行,不断寻求质量改进的机会
适用范围:适用于公司最高管理层对质量管理体系中各项质量活动的评审
1总经理负责:3
1主持管理评审会议;3
2批准管理评审计划和管理评审报告;3
3批准整改措施
2管理者代表负责:3
1收集管理评审材料;3
2编制管理评审计划;3
3编制管理评审报告;3
4拟订整改措施
3质管部负责追踪、验证整改措施实施结果
4企管培训部负责保存评审记录
5各部门主管负责:3
1执行管理评审决定;3
2落实整改措施;3
3制定并实施与本部门有关的其他措施
4.工作程序4
1管理评审会议频次4
1每年进行一次,通常在第一季度末召开评审会议
编号:S-QP-03版/修:A/0页码:第2页,共4页4
2当公司生产经营过程中发生重大质量异常、组织结构发生重大变动、产品结构发生重大调整等重大变化时,可增加管理会议频次
2管理评审人员成立管理评审委员会,评审主席由总经理或总经理授权人员担任;秘书长由管理者代表担任;成员由公司最高管理层、各部门主管及总经理指定人员组成,并于评审前一个月予以公布
3管理评审计划4
1管理者代表应在管理评审会召开前一个月完成制定管理评审计划,管理评审计划内容:评审目的、评审范围、评审重点、评审依据、评审人员
2评审计划经总经理核准后,分发给管理评审相关人员
4管理评审的内容4
1质量方针、目标;4
2质量管理体系结构;4
3上次管理评审会议的决议执行情况;4
4内部、外部审核不合格项的纠正和预防措施实施情况和效果;4
5重大质量异常的纠正和预防措施