目的:规范报销作业,结合本公司实际情况,特制订本作业程序
范围:现金支出差旅费、应酬费、快递费、研发板料板包费和工具用具购买费等费用等
内容:1:审批权限:1
1借支单:单据金额300元以下的由财务经理审核通过即可(须入职30天以上)
2费用单据金额标准:金额300元以下的经财务经理审核通过即可,超过部份需经总经理审核方可
3现金报销:差旅、应酬、租(车)金、电话费等
报销人填支付证明单部门课长/经理(须汇总)财务审核总经理出纳付款资金日报表现金日记帐财务经理会计写凭证入电脑系统财务经理审核会计档案会计报表金额300元以下总经理总经理出纳付款资金日报表现金日记帐财务经理会计写凭证入电脑财务经理审核会计档案会计报表金额300元以下总经理1
4现金外出采购报销作业:(三天内必须报销)指现金物采,下订单发货,托运部提货支付证明单报价单部门经理财务审核经总经理核签采购单或(申购单入库单(IQC检验单和采购签字)送货单收据或发票1
5采购现金付款:(实行货到后三天以上付款)供应商交货后,采购部门应及时整理单据,在交货后二天内交到财务部
支付证明单报价单(PMC经理签核)部门经理财务审核经总经理核签总经理出纳付款资金日报表现金日记帐财务经理会计写凭证入电脑系统财务经理审核会计档案会计报表金额300元以下总经理采购单入库单(IQC检验单及采购签字)送货单报价单财务部据以同供应商对帐总经理核签供应商送月结单财务编制支付证明单财务经理审核1
6月结款:采购应在每月的3日前将上月供应商月结资料整理交财务,按以下程序作业(若供应商超送部分仓库须将超出数量另开入库单由采购交PMC物控及经理作处理报告呈交总经办核准后方可入库或退货)2
0借支办法:总经理核签出纳据安排付款资金日报表现金日记帐财务经理会计写凭证入电脑系统财务经理审核会计档案会计报表会计写凭证入电脑系统总经理采购单入库单(IQC