内部审核报告ZA-3-施3审核编号:ZA-NSH-2010编制人/日期:李雅萍2010
15审核人/日期:高娟萍2010
15批准人/日期:刘津祥2010
15审核开始日期:2010
13审核结束日期:2010
15审核组长/日期:刘津祥2010
151、审核目的:评价质量、职业健康安全、环境、压力管道安装各管理体系的符合性、适宜性、有效性
2、审核范围:集团公司领导、集团公司9个管理部门(总经理办公室、安全施工管理部、物资部、科技开发管理部、财务资产管理部、市场经营管理部、人力资源部、党委工作部、工会)
十一个二级单位领导、管理层(生产车间)及11个在建施工项目等
3、审核准则:GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、集团公司管理体系文件(2007版)、压力管道安装质量保证体系文件(2007C版)、相关支持性文件和法律法规等
4、内部审核主要参加人员:集团公司领导、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》标准涉及各过程职能部门负责人和岗位相关工作人员、各二级单位领导层、体系运行负责人、有关职能科室负责人和岗位人员、项目部(车间)相关人员等
内部审核综述:根据管集司二○一○年度内部管理体系审核计划,在集团公司