文件控制流程图Version版次Update修订Page页码Update/ModifyReason制订/修订原因Author修订者Date日期Compile编制Dept
部门:Check审核Dept
部门:Approve批准Dept
部门:Name姓名:Name姓名:Name姓名:Date日期:Date日期:Date日期:Co-Signature会签Dept
部门:Name姓名:Date日期:责任部门/人员活动/过程文件/相关程序质量记录营销部/管理部1营销部/管理部2确定收集来源营销部/管理部3按频次进行收集营销部/管理部4进行分析营销部/管理部5找出需改进地方营销部/管理部6提出改进建议相关部门7实施改进建议营销部/管理部8跟踪/验证改进效果营销部/管理部9完成顾客满意度控制质量记录控制程序营销部/管理部10结果提交管理评审管理评审控制程序1
目的通过规定的途径了解并确定顾客对组织或产品的满意程度,分析顾客满意的趋势和不满意的主要因素,与同类企业或竞争对手进行比较并提交高层管理者评审
适用范围组织内部顾客和外部顾客
1营销部负责对顾客的满意度进行调查、分析和改进;3
2管理部负责对本组织员工的满意度进行调查、分析和改进
1顾客满意程序开始营销部负责对外部顾客的满意度进行调查、分析和改进;顾客满意程序开始管理部负责对内部顾客的满意程度进行测调查、分析和改进
2确定顾客满意收集来源顾客满意程度的信息有口头信息、书面信息形式,信息的来源有内部来源和外部来源
对外部顾客:营销部每年12月份(一年一次)向顾客发放《顾客满意度调查表》
其中的调查项目包括:1)产品质量;2)打样配合度;3)价格;4)交期;5)包装标识;6)问题回复速度;7)问题改善效果;8)电话转接质量;9)业务人员配合;10)管理体系建设
分析顾客组成情况:营销部在每年12月份