岗位说明书岗位名称:往来会计说明书编号NO:岗位编号FI02部门财务部部门定员组别直接上级财务经理直接下属会计工资级别月薪标准审核批准序号工作内容工作标准1日常清洁维护1、每日8:30前完成桌面清洁,保证办公用具整洁、无灰尘,地面无纸屑;2、每周五18:00-18:10完成桌面清理,将电脑中桌面上文档资料按类存入E盘指定文件夹;3、E盘按文档资料的来源分别建立文件夹
2参加例会1、每周二到周五8:30准时在前台接待桌参加部门早会;将昨日工作做总结,对本日工作做计划安排;2、每周一8:30准时在公司会议室参加超市周晨会;将上周工作作总结,对本周工作做计划安排
3处理直配单据1、每日15:00-16:00登记门店上传的直配单据,并清理门店未上交的直配单2、审核直配单据,每日上午10:00-11:00,16:00-17:
00审核直配单,必须保证原始票上的明细及金额与电脑一致,原始送货票据上必须有供应商及门店收货人员的签字,修改的地方必须有供应商签字3、直配单据价差的处理,每天上午9:00将有价差的单据统一交到采购进行调价
4填制会计凭证1、每天8:40-9:00收出纳转交的原始票据,并审核物流系统中的付款单,预付款单2、每天9:00-9:30再次复核凭证附件,并按会计准则填制会计凭证3、填写后按凭证序号由小到大顺序整理后交财务经理审核5审核物流系统单据1、每天14:00-15:00审核物流单据2、验收入库单和退单,必须有供应商和验收人员的签字,验收入库单必须有供应商送货的原始票据,票据修改的地方必须有供应商的签字3、检查配送单,配退单,调拨单的差异是否已经做了差异单,每月15日前统计需要调账的配退单,调拨单,并交到电脑部统一处理6审核大宗单1、每天9:30-10:00完成大宗单的审核2、大宗单的审核必须确保部门、商品明细、单价、条码与原始票据一致3、确认大宗单处理完后,审核收款