1、启动财务软件→管理员→“打开”按钮→新建→D:\Work\Work1,按考题要求完成各项操作;2、⑴管理员→工具→用户管理→增加→财务组→选中财务组→增加→按图表5—91增加3个操作员;⑵财务主管→工具→用户管理→选中财务组→杨凡→增加→操作权限→“凭证”→选择查看→“账簿”→“全选”按钮→所有用户→科目权限→全选按钮→授权→确定;起翔、远洋的财务分工方法同上
3、财务主管→会计科目→增加→按图表5—92操作;4、财务主管→初始数据→按图表5—93操作→试算平衡;5、管理员→启用账套→继续→取消→完成;6、远洋→凭证输入→按要求完成6张凭证;注意:凭证日期
7、起翔→凭证审核→成批审核→选择“未过账“、”未审核“→确定→批审→确定→确定→关闭;8、起翔→凭证过账→前进→前进→完成→完成;9、起翔→账簿→数量金额时细账→科目代码→121101→打开了数量金额明细账→文件→引出当前明细账→确认→保存在“D:\TEST”→文件名为“MX”→保存→关闭10、文件→退出系统→是→否→回到桌面
.-启动财务软件→管理员→打开→C:\Work\Work22.-⑴管理员→工具→用户管理→财务组→新增→陆路→安全码→LLLLL→确定;⑵财务主管→工具→用户管理→选中陆路→授权→按表5—131进行授权;权限范围→所有用户;→关闭3.陆路→凭证审核→批审→凭证过滤→确定(38张凭证)→批审→确定→确定→关闭;4.陆路→凭证过账→前进→前进→完成→完成;5.陆路→账簿→总分类账→确定→文件→引出→确认→保存在→D:\TEST中→文件名为zz→保存→确认→“成功引出‘总分类账’”→确定
6.陆路→期末处理→结转损益→前进→凭证字改为“转账”→确定→确定(生成‘转-24’);7.财务主管→凭证审核→单张审核→(打开了‘转-24’)→审核→关闭;8.陆路→凭证查询→已审核→已过账→原币金