2013年内审、管理评审计划审核目的对公司质量保证体系进行内部审核和管理评审,评价各项质量活动的结果是否符合《特种设备安全技术规范》及公司质量体系文件的规定,确保质量保证体系持续改进和有效运转,确保锅炉、压力容器的制造质量满足国家产品技术标准的要求,满足设计性能要求和产品用户使用的要求
审核范围公司质量保证体系各质量控制系统、各质量管理部门、各质量控制岗位执行产品标准、质量体系文件的工作状况,服务水平,保证产品质量的措施,质量改进的措施及改进后的检查等
审核依据《特种设备安全技术规范》《蒸汽锅炉安全技术监察规程》、《热水锅炉安全技术监察规程》《锅炉安全技术监察规程》《固定式压力容器安全技术监察规程》公司质量保证体系文件审核组成员内审、管理评审实施时安排时间安排实施项目具体时间负责人内部质量审核2013
10-2013
17董庆鑫管理评审2013
21-2013
30吴涛编制:质量管理办公室审核:董庆鑫批准:吴涛时间:2013
08时间:2013
08时间:2013
082013年度内审计划记录编号:JCGR/ZJ
019审核目的评价公司质量保证体系运行过程对公司实际经营运行的适宜性、符合性、有效性和持续性,各质量职能部门对稳定和提高制造产品质量的保证程度
审核范围被审核部门:公司内与制造产品质量相关联的职能部门质量保证体系覆盖产品:所有制造产品的生产及服务审核依据《特种设备安全技术规范》;国家现行锅炉、容器制造相关法律、法规、技术标准;公司《质量手册》、《程序文件》、《管理标准》及其相关质量保证体系文件;与分供方、产品用户签订的合同要求
审核人员负责人:董庆鑫组员:李现军、董刚、焦念青、李开华、董树国张志川、庄庆水、张延荣、吴永霞、王成海李良、焦方江实施项目及要点时间负责人编制内部审核实施计划按审核的项目确定审核小组并通知各审核人员