********************程序文件PROCEDUREFILES(依据QS-9000质量管理体系要求国际标准)2001-08-08发布2001-08-20实施********************文件编号P-08-01版本号A管理评审程序制定单位办公室发行日期2001
20页次1/21.目的:为确保本公司产品质量达到客户要求,通过管理评审,以维持质量管理体系的合理性与有效性
2.范围:适用于公司管理层,即总经理、管理者代表和各部门负责人对质量体系的评审
3.权责:3.1总经理:主持管理评审会议,批准管理评审报告
3.2管理者代表:召开管理评审会议,编写管理评审报告,组织对管理评审中纠正和预防措施的跟踪和验证
3.3各相关部门负责人:参加管理评审会议,并负责执行管理评审中提出的纠正和预防措施
4.定义:4.1管理评审:为了保证QS-9000质量体系运行的合理性与有效性,而对自身的管理体系进行对比、评估、审核,使管理水平得到提升
5.作业内容:5.1评审频度安排5.1.1结合半年一次内审,原则上每半年召开一次,由总经理确定评审的具体日期
5.1.2如果质量体系因社会环境、公司内部的组织结构、质量方针等重大变化或出现特殊情况,总经理可随时召开非定期的管理评审会议
5.2评审计划:在实施管理评审之前,应制定书面的管理评审计划;其内容应包括:a.评审目的;b.评审内容;c.评审时间;d.评审所需资料的准备
5.3评审内容:管理评审包括以下内容,但不限于:A.上次会议执行决议的结果;B.公司组织机构,人员和资源;C.公司质量方针和质量目标;D.产品质量和服务质量状况;E.顾客的反馈、投诉和赞扬;F.内部质量审核结果;G.纠正措施和预防措施的有效性;H.质量体系的适宜性;I.手册内容有无增补
修订编号修订日期修订内容修订者制定审核批准******************