内部审核检查表IWHRJLCX17-03共7页第1页受审部门审核时间受审部门负责人部门职务审核员审核组长标准条款检查内容客观记录不符合5
31请负责人介绍本部门的业务范围、产品、人员组成及职责
2调各岗位职责的书面材料,查审批
抽问1-2人对岗位职责的了解情况
3院为什么要进行质量管理体系认证
何时开始运行的
认证的标准是什么
质量管理体系文件是如何分类的
调部门《文件清单》
抽2-3份文件查审批、标识及控制情况
查文件收发的证据
查外来文件控制的相关证据
查作废文件控制和管理的证据
抽查失效留用文件的管理情况
9调本部门《记录清单》,抽2-3份记录查填写及标识、保存期限、分类整理及检索情况
如何理解以顾客为关注焦点
抽1名员工问院的质量方针及内涵是什么
院的质量目标是什么
调部门的质量目标
是否明确目标的评价标准、测量方5
标准条款检查内容客观记录不符合5
213请问内部沟通的方式和内容
能否提供证据
对部门各岗位人员能力是如何确定的
如何体现满足能力要求
调院《年度职工教育培训计划》,查《员工培训记录表>实施的相关证据及对培训效果的评价
16查些需持证上岗人员名单及证件复印件
查是否建立员工培训档案
18调《设备设施管理台账》,查是否统一编号管理
查设备运行的规定和记录
20调设备维护保养规定和维护保养记录
设备维修计划及维修证据
现场查是否执行设备的操作规程、设备的状态标识是否清晰、齐全
22查网络维护的规定和维护记录
23查压力容器、高压用具鉴定证据
24对工作环境有哪些要求
查书面规定文件,现场查工作环境的实施
本部门是如何对产品实现过程进行策划的
调特定产品、项目或合同的策划文件,查内