10内部审核报告5篇第一篇:10内部审核报告sczj-jl-1306-2009内部审核报告no
1一、审核简况审核日期:2014年3月26日-2014年3月28日审核地点:审核目的:对管理体系进行系统检查,验证我实验室管理体系运行的符合性、有效性和充分性
查明本实验室质量活动是否按管理体系和各《准则》的要求运作
审核依据:《实验室资质认定评审准则》(2007年1月1日开始施行)《食品检验机构资质认定评审准则》(2010年11月1日实施)《检测和校准实验室能力认可准则》(cnas-cl01:2006)《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》(cnas-cl10:2012)《检测和校准实验室能力认可准则在微生物检测领域的应用说明》(cnas-cl09:2006)《质量手册》第六版(第一次修订)《程序文件》第六版其它:作业指导书、方法标准、规程、规范等审核范围:管理体系及评审准则中涉及的全部要素所有科室、所有岗位、所有检测领域二、审核情况及结果综述我实验室由5内审员组成的内审组于2014年3月26日-2014年3月28日对实验室进行了为期3天的内部审核
本次审核在实验室领导的重视和支持下,在各有关部门密切配合下顺利实施
一、接受审核主要管理人员:实验室所长、副所长、监督员、各部门管理人员二、质量文件(记录)审核结果简要说明:经审核管理体系文件及相关记录,符合各准则的要求
适第1页共19页宜本实验室实际工作情况,具有可操作性
三、本次内审开出不符合项报告9个,其中5个不符合项为a类一般不符合,向部门负责人提出,并现场进行纠正;4个不符合为b类一般不符合,提出了纠正措施报告4份,本次内审没有发现严重不符合项
(见不符合项记录表)不符合项简述:1、查阅记录时,发现仪器检测电子数据未及时归档;2、查阅人员资格证书及岗前培训记录时,未发现对张少君的监督记录;3、在