第1页共5页【仅供参考】审计局年度审计工作计划部门:_________姓名:_____________年___月___日(此文内容仅供参考,可自行修改)审计局年度审计工作计划一、财政审计㈠本级预算执行审计(市级)
组织对XX年度市本级预算执行情况进行审计,以促进法律规范预算管理,提高财政资金使用效益,建立公共财政制度
重点审计预算编制是否科学合理,预算执行是否真实合法,财政管理改革措施是否得到落实
6月底以前完成
㈡部门预算执行审计(市级)
组织对市民政局、市卫生局、市人力资源和社会保障局、市交通运输局、市水利局、市住房保障和房屋管理局、市国土资源局、市环保局、市教育局、市统计局等10个部门XX年度预算执行情况进行审计,以促进法律规范预算管理,提高财政资金使用效益和财政财务管理水平
重点审计预算编制和执行情况,解剖、分析预算执行的真实性,揭露和查处改变用途、弄虚作假、违纪违规等问题
6月底以前完成
㈢乡(镇、办)财政决算审计(市级)
组织对张集镇、竹林桥镇、赞阳办事处XX年度财政决算进行审计,摸清乡级财政运行管理状况,法律规范支出,提高质量
重点审计影响地方经济社会建设与进展,特别是关系农村、农业进展和农民切身利益的资金使用情况,确保专款专用,发挥效益
6月底以前完成
㈣全省扩大内需大型项目竣工决算审计(省级)
组织对我市实施的30个扩大内需项目竣工决算情况进行审计,摸清扩大内需大型项目竣工情况
重点审计立项审批、资金管理使用、项目造价结算等环节,依法查处截留、挤占、挪用等各类违纪违规和损失浪费等问题
6月中旬以前完成
㈤地方政府债券跟踪审计(省级)
由省审计厅统一组织对地方政府债券使用情况进行跟踪审计
重点检查财政部门债券资金预算安排程序是否合规,资金是否全部安排到位,是否及时编制预算调整方案,并报同级人大常委会批准,揭示和反映资金分配、使用和管理中存在的问题,提高地方政