库存现金自查报告报告省联社财务部:按照省联社《关于开展库存现金自查工作的紧急通知》的要求,我联社于2012年**月**日至**日在理事长等五位联社领导的带领下,抽调机关各部门成员组成三个工作组对全辖**个营业网点开展了库存现金专项检查,采取了核查库存现金、重要空白凭证、有价单证、帐簿报表、相关登记簿、会议记录、规章制度执行等方式进行,检查面为100%,现将检查情况报告如下
一、加强组织领导按照省联社《关于开展库存现金自查工作的紧急通知》文件精神,及时召开了专题会议,成立了现金专项检查领导小组,由联社理事长***任组长,监事长***任副组长,班子其他领导及机关各部门为成员
第一组由监事长带队,成员***、***,负责检查*****等社;第二组由主任带队,成员***、***,负责检查等网点;第三组由副主任***带队,成员***、***,负责检查等社
并统一检查的口径和范围,做到全面检查,充分暴露现金管理中存在的问题,及时进行整改
二、检查内容1、检查营业部、各信用社、分社等网点的内外库、柜员尾箱、自动柜员机等全部业务经营中的现金
看是否存在白条顶库、长期超库存现象或账款不符的现象
2、“四双制度”、查库制度、三人值班制度的执行、安全日志、值班交接登记簿记载等情况
检查是否存在单人值班、不按时值班守库的现象;现金调拨是否按程序操作,是否有网点自身调运现象,柜员尾箱交接是否清楚
3、监控系统、110报警系统运行情况及灭火器材、自卫工具的运行状态和管理责任落实情况
是否存在不能正常运行或已损坏的现象
4、检查对账制度的执行情况及重要空白凭证等有价单证帐实核对
是否存在长期不对账或账实不符的现象
第1页共27页三、检查情况与问题本次检查未发现现金账款不符、重要空白凭证(有价单证)账实不符、重要账户内外帐不符等问题
但也存在部分网点领导与员工安防意识不强、规章制度执行不力、业务操作管理不