第1页共8页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共8页浙江绿城房地产开发有限责任公司内部审计工作规程文件编号:GT/FC●06●01修改状态:A/0管理状态:分发号:编制:许洁日期:2000年12月23日审核:李明日期:2001年01月16日审批:寿柏年日期:2001年01月19日发布日期:2001年01月21日实施日期:2001年02月01日浙江绿城房地产开发有限责任公司文件编号:GT/FC●06●01第2页共8页第1页共8页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共8页财务管理体系工作规程页码:第1页共6页内部审计工作规程修改状态:A/01
目的规范内部审计工作,提高内部审计工作的有效性;加强对全资、控股、参股公司的财务监督管理;2
适用范围适用于绿城系统内全资、控股、参股公司审计全过程;3
1公司分管领导为内部审计负责人,负责审核《内部审计实施计划》和《内部审计报告》;3
2财务管理部负责人为内部审计具体实施责任人,负责《内部审计实施计划》的具体实施;3
3财务人员负责具体审计工作,并由审计组长出具《内部审计报告》;1
1附《内部审计工作流程》图
2审计种类:全面审计、不定期审计、离任审计、专项审计;4
1全面审计a
审计含义:对被审计公司的整个经营财务活动进行全面审计;b
审计内容:报表真实性、正确性,财务制度执行情况、内部控制情况、销售及期资金回笼情况、公司的资产情况、项目成本预算执行情况和费用开支和财务核算的质量等情况;c
审计时间:每年第一季度完成对上年财务状况的审计;4
2不定期审计a
审计含义:财务管理部根据实际的工作需要随时对全资、控股、参股公司进行不定期的财务工作检查;b
审计内容:现金、银行存款的盘查、内部稽核控制制度审查、了解公司财务管理情况等等;c