内部审核控制程序制定:日期审核:日期核准:日期文件变更记录修订序号生效日期变更叙述受控状态:分发号:第2页共5页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共5页1目的通过策划和实施内部质量环境体系审核,以验证质量环境体系涉及的各部门所开展的质量环境活动及其结果是否符合规定要求,确保质量环境体系持续有效地运行,并为质量环境体系的改进提供依据
2范围本程序适用于本公司内部质量环境体系审核工作的策划和实施
3职责3.1管理者代表负责领导内部质量环境体系审核工作,并委派审核组组长
3.2QC及标准管理部负责内部质量环境体系审核的组织和管理
3.3审核组组长负责内部质量环境体系审核的实施,其职责为:a)编制审核实施计划;第3页共5页第2页共5页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共5页b)确定审核组成员;c)组织编制审核报告
3.3受审核部门负责人负责配合审核工作
3.4各有关责任部门负责审核后纠正措施的制定和实施
4工作程序4.1制定年度质量环境体系审核工作计划4.1.1由QC及标准管理部制定内部质量环境体系审核工作计划,编制《内审计划》,于每年年初报管理者代表批准后下发各受审核部门
一般情况下,内部质量环境体系审核对质量环境体系所涉及的各部门及体系所覆盖的要素每年不少于一次,其时间间隔不超过12个月
特殊情况可增加内审频次
4.2审核准备4.2.1QC及标准管理部根据年度质量环境体系审核工作计划制定审核实施计划,报管理者代表批准,下发有关受审核部门和审核员及其所在的部门
4.2.2内审计划的内容:a)审核目的、范围;b)受审核部门;c)审核依据的文件;d)审核日期及具体时间安排;e)审核组组长和审核员及分组安排
4.2.3审核人员的资格和授权4.2.3.1审核人员必须经过有组织的培训,取得资格证书,并经总经理任命