内部体系审核过程方法Version版次Update修订Page页码Update/ModifyReason制订/修订原因Author修订者Date日期Compile编制Dept
部门:Check审核Dept
部门:Approve批准Dept
部门:Name姓名:Name姓名:Name姓名:Date日期:Date日期:Date日期:Co-Signature会签Dept
部门:Name姓名:Date日期:有效性是否得到验证责任部门/人员活动/过程文件/相关程序记录管理者代表1管理者代表2计划内审核计划外/针对事件的审核审核组长3制订审核计划年度审核计划内审员4准备和制订文件任命书/检查表/审核计划审核组长5首次会议签到表审核员6审核实施审核记录审核组长7未次会议签到表审核员8审核报告审核报告审核员9否是缺陷部门10纠正措施计划纠正与预防措施控制程序不符合项报告缺陷部门11落实措施计划审核员12有效性跟踪/验证审核员13是管理者代表14是否需要进一步审核否记录管理者代表15控制程序管理评审控制程序管理者代表16提交管理评审1
目的审核开始结束审核并归档是否有缺陷审核体系涉及的各部门所开展的活动及其结果是否符合ISO9001&ISO/TS16949以及本组织所确定任何附加的管理体系要求,确保体系持续有效地运行和保持,并为持续改进提供依据
适用范围适用于组织内部体系审核工作
1每次审核由管理者代表指定内部审核组长、审核员,并规定其职责
2内审组长和内审员根据本程序实施内部体系审核
3受审核部门积极配合审核工作开展,对提出不符合项进行确认并及时整改
1工作程序4
1审核开始管理者代表有责任维护本程序的运行
确定何时需要内部体系的审核
2审核事宜本组织的审核分为计划内审核和计划外/针对事件的审核
计划内的审核是每年至少一次的,覆盖所有与管理体系有关的过程、活