审计局年度工作总结篇一:审计局年度工作总结XX审计局2020年度工作总结市政府:2020年,我局在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,以xxx理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻十七大、十七届四中全会精神,坚持“依法审计、服务大局、突出重点、求真务实”的工作方针,牢固树立和认真落实科学发展观,注重审计能力和审计质量的提高,紧紧围绕全市重点工作和重点项目及年初工作安排牢牢把握发展这个第一要务,以服务地方经济发展为重点,以全面提升审计工作水平为核心,以夯实基础、规范管理为手段,抓好队伍建设,抓好制度建设,抓好服务质量,积极履行审计监督职能,在深化改革、保持地方经济又好又快发展、加强廉政建设方面发挥了重要作用
现就一年来工作总结如下:一、审计工作开展情况2020年我局根据年初市委、市政府下发的审计工作安排,对重点领域、重点部门、重点资金加强了审计监督
全年已完成447个审计项目,正在审计125项
其中市局已完成69个,在审15个,比年初市政府下达的71项超额13项
全市共查出违规资金1
7亿元,管理不规范资金5
6亿元,归还原渠道资金901万元,已收缴各类税金及罚款1353万元,核减工程价款1990万元,移送司法机关案件线索1人1起
一是围绕积极应对金融危机保持经济平稳较快增长,开展财政审计和中小企业应对金融危机政策落实情况审计调查
今年我们在财政预算执行审计中,不仅对财政、税务、国库进行了全面审计,还采取直接审计与单位内部自查及审计机关抽查相结合的方式首次对市级78个一级预算单位进行了审计调查,对2020年度差旅费、会议费、招待费、车辆费和邮电费5项费用支出情况进行了专项调查
通过审计和调查,查处和纠正了财政部门支出预算执行慢、未及时拨付专项资金、少纳入预算和少计收入等,发现预算单位固定资产账实不符、往来款项长期挂账、滞留挪用专项资金等问题
共查出盘亏固定资产7836万元