篇一:财务审计报告的模板财务审计报告二O一四年月公司财务审计报告gk字(2014)第号公司股东:根据董事会的授权,我们受托于××××公司2008年7月×日至2008年9月×日对××××公司期间自2005年1月至2007年12月的财务会计报表及相关资料进行了审计
按照要求提供完整、真实的审计相关资料
(1)提供的资料是完整的,如有不完整情况,将要求××××公司将进行书面陈述
(2)提供的资料是真实的
我们的责任是在实施审计工作的基础上对以上财务报表及相关资料发表审计意见
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估
在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,调查核实企业重大经营活动和经营决策,对审计中发现的重要事项进行的延伸审计
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础
在审计期间,××集团总公司和所属被审计企业还指定专人负责审计工作联系,并按规定程序和时间在××集团总公司内向所属企业职工公告本次审计,确保本次审计工作顺利完成
现将具体审计情况报告如下:一、基本情况(一)被审计企业基本情况××集团总公司成立于19××年×月,是在××基础上组建的××制企业,以××为主业的××企业集团
集团总公司第1页共8页注册资本为××万元
集团总公司注册地址:××
法定代表人:××
经营范围:××××
××集团总公司总部机构下设××部等×个职能部门,共拥有××家全资或控股子企业,其中××公司为上市公司
截止200×年末,某集团共拥有职工×××人,其中:在岗职工×××人,离退休×××人
(二)被审计企业负责人基本情况本次被审计企业负责人××于××年××月被任命为××集