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审计人员年度个人工作总结回顾20**的工作,对照公司的各项制度,能尽心尽力做好各项工作,较好地履行了自己的职责
现将主要情况小结如下:一、概况我是在2020年8月份进入AA公司从事公司内务审计工作,之前在事务所从事外部审计工作
自AA公司内审部成立以来,截止目前共开展了9个项目的审计工作,分别是:6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计
除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目,我参与了其余7个项目的全程审计
二、具体工作1、开展内贸业务部审计2项,分别对BB及C部门开展审计
①在对“BB”进行审计时,由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户,故我们进行了较为全面的了解和检查
对于该项目,我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面
审计后提出相关建议10余条
②在对“C部门”进行审计时,我们重点关注了应收款、预付款情况;焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况;融资业务及创元代理业务的投资回报率等
审计中我们对C部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试,发现因补水计算方法的问题影响C部门2020年度利润XX余万,并从公司管理的角度提出了相关建议
2、开展外贸业务部审计4项,分别是对进出口C部、进出口D部、进出口E部及进出口F部的审计
我参与了进出口E部及进出口F部的审计
在审计进出口部门时,发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据,而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据,故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视,导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异
在出具的审计报告中,我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施
3、开展对公司职能部门的审计2项,分别是对办公室及GG部的审计
通过对办公室的审计