发改局安全检查年终工作总结一、自查情况(一)安全制度落实情况1、成立了信息系统安全工作领导小组
明确了信息安全的主管领导和具体负责管护人员,负责我局信息系统安全管理工作,明确了安全小组对信息安全负首责,主管领导负总责,具体管理人负主责;2、制定了计算机保密管理制度,进一步加强了信息保密管理工作
(二)安全防范措施落实情况1、涉密计算机经过了保密技术检查,并安装了防火墙
同时配置安装了专业杀毒软件,加强了在防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等方面的有效性;2、涉密计算机都设有开机密码,由专人保管负责
3、网络终端没有违规上国际互联网及其他的信息网的现象,没有安装无线网络等;4、安装了针对移动存储设备的专业杀毒软件
(三)应急响应机制建设情况1、制定了初步应急预案,并随着信息化程度的深入,结合我局实际,处于不断完善阶段;2、坚持和涉密计算机系统定点维修单位,并商定其给予应急技术以最大程度的支持;3、严格文件的收发,完善了清点、修理、编号、签收制度,并要求文件收发员每天下班前进行存档;4、及时对系统和软件进行更新,对重要文件、信息资源做到及时备份,数据恢复
(四)信息技术产品和服务国产化情况1、终端计算机的保密系统和防火墙、杀毒软件等,皆为国产产品;2、公文处理软件具体使用的是word2003系统
二、自查中发现的不足和整改意见根据《通知》中的具体要求,在自查过程中我们也发现了一些不足:专技术人员较少,信息系统安全方面可投入的人力、物力有限;二是规章制度体系初步建立,但还不完善,未能覆盖相关信息系统安全的所有方面
同时结合我局实际,今后要在以下几个方面进行整改:第1页共2页一是要继续加强对我局干部职工的安全意识教育,提高做好安全工作的主动性和自觉性
二是要切实增强信息安全制度的落实工作,不定期的对安全制度执行情况进行检查,对于导致不良后果的责任人,要严肃追究责任,从而提高人员