下载后可任意编辑2024年内部审计工作思路1
2024年内部审计工作思路一、进一步抓好基建修缮建设项目审计
抓好对基建修缮建设项目的审计始终是我们工作的重点,是我们部门围绕学院中心工作发挥职能作用的重要着力点
我们进一步抓好基建修缮建设项目审计,法律规范工作规程,提高工作效率,维护国家和学院权益
二、加强审计队伍建设
合理调配审计人员,优化人员分工;加强员工的业务学习和岗位培训,建立比较合理的奖惩机制,调动员工积极性
三、搞好各项制度的
继续完善审计规章制度,抓好各项制度的落实,做好审计制度的宣传工作,逐步在全院范围内形成按程序、法律规范办事的氛围
四、创新审计观念
面对学校内部审计工作面临的新形势、新任务、新要求,注重不断地实践和探究,抓住重点,在突出实效、突出质量、突出特色方面下功夫,有针对性地拓宽审计工作覆盖面,细化审计工作,提高审计工作质量和效果,加强审计结果运用力度,把学校的内审工下载后可任意编辑作做得更好
五、加强与外界的沟通
主动密切与上级审计、主管部门的的业务联系,组织与兄弟院校同行工作沟通,拓宽审计视野
组织审计人员到内控审计做得比较好的省内外高职院校学习考察,吸收借鉴他们好的经验,弥补自己工作中存在的不足,提高审计法律规范化水平
2024年内部审计工作思路一、指导思想
20xx年内部审计工作将紧密围绕集团公司进展目标,树立以“监督促治理”的审计理念,坚持“围绕集团中心突出重点、求真务实”的工作方针,建立、健全各项内部审计规章制度,有效开展内部审计工作,确保内部审计工作质量,充分发挥内部审计监督、管理、服务职能,为集团公司的进展提供保障
二、年度工作目标
实行先易后难的原则,从开展财务收支审计入手,初步确定年底前完成对xx股份有限公司所属各子公司的财务收支审计,力争用一年的时间对集团所属各子公司轮流实施一遍财务收支审计
通过监督各子公司财务