XX年开发区审计工作总结20XX年,审计局在党工委、管委会的正确领导下,紧紧围绕“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点,求真务实”的审计工作原则,按照年初工作部署,着力从体制机制层面分析原因和提出建议,注重在规范审计程序上下功夫,尽职尽责,较好地完成了年度的各项审计工作任务,为园区建设发挥了审计“免疫系统”功能作用。一、20XX年主要工作20XX年共审计单位9个,组织开展工程竣工结算88个,总造价约40665万元,已审结10859万元,核减940.5万元,核减率8.66%;完成预算编制及审核38个,送审金额21300万元,核减2249万元,核减率10.56%;积极参与招投标项目的监督,严把招投标审核关,参加碧海水厂二期扩建工程等61个项目的招标文件讨论,提出审计建议204条。(一)立足于审计监督职责的履行,全力保障各项重大决策部署的贯彻落实。一是组织开展公务支出、公款消费等情况专项审计。按照省审计厅统一部署,对管委会机关和直属单位20XX年公务支出、公款消费等情况开展专项审计。针对超标准接待、科目列支不规范、报销审批手续不严格等问题,注重从体制机制层面提出4方面审计意见建议,督促职能部门完善了《公务接待管理办法》、《会议经费管理办法》等制度,进一步规范程序,严肃财经纪律,厉行了节约,规范了管理。二是组织开展重点投资项目跟踪审计。对华清环保污泥处置、后海塘管廊扩建及俞范片管廊加层、兴建小区(d区)安置工程、应急管理中心工程和生态绿化景观项目等五个重点项目进行跟踪审计,制订详细的跟踪审计方案,及时召开中介机构在建项目跟踪审计座谈会,分析和了解跟踪审计发现的问题和建设单位对审计意见的整改落实情况。工程总造价34262万元,通过跟踪审计,在最高限价及设计变更中核减1057万元,共提出145项审计意见和建议,得到及时落实。三是协调市审计组对管委会土地出让金审计调查。配合市审计组做好相关工作,正视存在的问题,抓好整改落实。第1页共3页(二)加强政府投资建设项目审核,不断提高财政资金使用效能。一是完成湾塘片2#排水泵站工程等30个项目1.67亿元的预算编制,在编制过程中根据项目需要进行现场勘查,对编制的初稿会同建设单位进行会审等必要的审计程序,按照工程项目招标时间的需要,及时出具编制报告。二是对生态绿化工程等38个工程项目预算进行审核,送审金额21300万元,审定金额19051万元,核减金额2249万元,核减率10.56%。三参与碧海水厂二期扩建工程等项目设计、施工、监理、货物采购共计61个项目招标文件讨论,对招标文件中投标报价方式、评分标准、合同条款等重点环节,提出31项审计意见和建议。四是对20XX年小型项目常驻监理等20个招标项目开标、评标、决标过程进行现场监督。参加了北海路改造提升工程(含绿化景观改造提升)等项目竣工验收过程监督。五是组织开展工程竣工结算88个,总造价约40665万元,已审结10859万元,核减940.5万元,核减率8.66%。(三)立足于维护民生利益,加强对澥浦镇的房屋拆迁安置资金审计。20XX年已审核拆迁补偿合同229份,金额8915万元;审核支付拆迁补偿款8468.18万元;审核安置房4031.66平方,金额1826.1万元,收回房款202万元;核减拆迁资金173.6万元。对审核中发现问题及时与澥浦镇拆迁事务所进行沟通,并提出了多条加强拆迁资金管理的建议并得到实施,纠正了重复计算过渡费、多计赔偿款,对违规补偿支出进行核减促使其重新签订拆迁合同,避免了多付错付拆迁款情况的发生。(四)积极拓宽审计关注的内容和对象,促进规范国有控股企业财务管理。一是对园区直属控股子公司财务收支情况审计。8家公司20XX年底总资产总计25.86亿,重点对内控制度建设、经营能力、内部管理、收益情况、费用开支、应收账款、存量资产等方面进行监督,针对企业存在的问题和经营管理的风险,及时提出审计建议和整改意见24条。通过审计,提高了各公司依法纳税意识,促进了各公司内部控制制度建立健全,进一步提高了各公司管理水平。二是加强园区专项奖励资金的审计。对中金石化等5家单位的405.3万元财政专项奖励支出第2页共3页进行审核,及时发现存在的问题并予以纠正;协助澥浦镇对新农村建设和谐联动资金...