XX年开发区审计工作总结20XX年,审计局在党工委、管委会的正确领导下,紧紧围绕“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点,求真务实”的审计工作原则,按照年初工作部署,着力从体制机制层面分析原因和提出建议,注重在规范审计程序上下功夫,尽职尽责,较好地完成了年度的各项审计工作任务,为园区建设发挥了审计“免疫系统”功能作用
一、20XX年主要工作20XX年共审计单位9个,组织开展工程竣工结算88个,总造价约40665万元,已审结10859万元,核减940
5万元,核减率8
66%;完成预算编制及审核38个,送审金额21300万元,核减2249万元,核减率10
56%;积极参与招投标项目的监督,严把招投标审核关,参加碧海水厂二期扩建工程等61个项目的招标文件讨论,提出审计建议204条
(一)立足于审计监督职责的履行,全力保障各项重大决策部署的贯彻落实
一是组织开展公务支出、公款消费等情况专项审计
按照省审计厅统一部署,对管委会机关和直属单位20XX年公务支出、公款消费等情况开展专项审计
针对超标准接待、科目列支不规范、报销审批手续不严格等问题,注重从体制机制层面提出4方面审计意见建议,督促职能部门完善了《公务接待管理办法》、《会议经费管理办法》等制度,进一步规范程序,严肃财经纪律,厉行了节约,规范了管理
二是组织开展重点投资项目跟踪审计
对华清环保污泥处置、后海塘管廊扩建及俞范片管廊加层、兴建小区(d区)安置工程、应急管理中心工程和生态绿化景观项目等五个重点项目进行跟踪审计,制订详细的跟踪审计方案,及时召开中介机构在建项目跟踪审计座谈会,分析和了解跟踪审计发现的问题和建设单位对审计意见的整改落实情况
工程总造价34262万元,通过跟踪审计,在最高限价及设计变更中核减1057万元,共提出145项审计意见和建议,得到及时落实
三是协调市审计组对管委会土地出让金审计调查
配合市审计组做好